沒(méi)有發(fā)票,你正常做賬就可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。
老師您好,我們公司正常時(shí)本年度虧損,但對(duì)方公司有10萬(wàn)成本票現(xiàn)無(wú)法在今年開(kāi)給我們,約定明年一月份開(kāi),這樣的話今年是盈利的,那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬(wàn)成本,申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損,那明年一月份收到該成本票該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)下老師,今年由于很多成本沒(méi)有開(kāi)票所以導(dǎo)致今年公司沒(méi)有虧損,我們是小企業(yè)公司,但往年發(fā)生了虧損,這個(gè)季度要報(bào)稅,我該如何申報(bào)呢?這樣會(huì)不會(huì)要交稅呢
老師,我想問(wèn)下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師你好,我們是小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)在就是項(xiàng)目成本票有100多萬(wàn),但是我們沒(méi)有開(kāi)票出去,要后面才開(kāi),這樣就會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)季度所得稅報(bào)表虧損100多萬(wàn),有沒(méi)有可以調(diào)整的嘞
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
對(duì)方不開(kāi)票
不開(kāi)發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
我現(xiàn)在申報(bào)要怎么操作呢?怎樣才能不交稅
正常做成本就可以的,是購(gòu)買(mǎi)的貨物嗎?匯算清交的時(shí)候需要補(bǔ)稅。
是買(mǎi)的貨物,對(duì)方?jīng)]有任何票據(jù),是走的私賬,怎么做賬呢
發(fā)貨單有嗎 加個(gè)人付款證明 借庫(kù)存貸其他應(yīng)付款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
沒(méi)有發(fā)貨單,只有個(gè)人付款記錄
發(fā)貨單能讓對(duì)方給你補(bǔ)嗎?如果補(bǔ)不上的話,你用自己的入庫(kù)單。
如果這筆帳不做進(jìn)去,有盈利,是免稅的收入,這個(gè)是不是還是要交企業(yè)所得稅呢?往年是有虧損的
你好,彌補(bǔ)虧損之后,有盈利需要交。
請(qǐng)問(wèn)下老師,請(qǐng)臨時(shí)工產(chǎn)生的工資費(fèi)用按理應(yīng)該計(jì)入成本,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行 需要發(fā)票 沒(méi)發(fā)票不允許抵扣所得稅
為那批貨直接請(qǐng)的臨時(shí)工能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
工業(yè)的車(chē)間的可以 如果商貿(mào)的做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面。
我們屬于貿(mào)易公司,小規(guī)模,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
這是哪個(gè)部門(mén)的后勤的做的管理費(fèi)用如果是這是哪個(gè)部門(mén)的后勤的,做到管理費(fèi)用,如果是銷(xiāo)售部門(mén)在做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面。
如果按照費(fèi)用錄分錄,那是給臨時(shí)工工資的,怎么會(huì)有發(fā)票呢
臨時(shí)工去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。