你好,你說的是專項(xiàng)扣除還是專項(xiàng)附加扣除
老師你好,請(qǐng)問我跟別的小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除信息采集信息下載更新這步時(shí),是需要所有員工自己手機(jī)下載個(gè)稅填寫好專項(xiàng)扣除信息,我才能下載更新專項(xiàng)附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報(bào)呢
老師好,想問下現(xiàn)在能填寫個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除嗎?
個(gè)人所得稅app里專項(xiàng)附加稅扣除填報(bào),請(qǐng)問上面的選擇扣除年度時(shí)間,2022年的,在今年2021年填報(bào)還是2022年1月份填報(bào)
老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅現(xiàn)在一定要在手機(jī)上確認(rèn)專項(xiàng)附加扣除填報(bào),并過度到2022年么
老師,請(qǐng)問下個(gè)人所得稅2022年度的專項(xiàng)扣除,需要在什么時(shí)候填寫才能扣除呢
公司注冊(cè)資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?
公司有太陽能發(fā)電項(xiàng)目的企業(yè)所得稅三免三減半政策,在匯算清繳的時(shí)候有壞賬計(jì)提的金額5萬,那么這5萬需要納稅調(diào)增嗎?還是說也可以免稅
老師你好我們現(xiàn)在是一般納稅人,過路費(fèi)是普票可以計(jì)算抵扣
去年12月底應(yīng)交的稅,到來年2月交的,會(huì)計(jì)分錄用的以前年度損益調(diào)整,利潤(rùn)表上應(yīng)該反映稅金及附加嗎?因?yàn)橛?jì)提時(shí)用的以前年度損益調(diào)整,沒有用稅金及附加
老師普票不能抵扣,對(duì)于一般納稅人來說有什么損失
標(biāo)紅的地方為什么要除以2?
老師我24年的研發(fā)費(fèi)用直接做入了管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用,但是說這種做不合理,我25年開始可以做到研發(fā)支出---費(fèi)用化支出這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用----研發(fā)費(fèi)用 里面這樣做可以嗎
老師麻煩問一下,這個(gè)納稅申報(bào)表中銷售額1.2.3.4加起來是利潤(rùn)表的收入吧
老師,請(qǐng)問一下,旅游公司的銷項(xiàng)稅額抵減是什么意思
老師,是專項(xiàng)附加扣除
專項(xiàng)附加扣除在取得所得的當(dāng)年和次年3月1日至6月30日期間隨時(shí)可以填報(bào)。納稅人可以在取得所得的當(dāng)年將專項(xiàng)附加扣除信息提供給扣繳義務(wù)人(一般為就職單位),或通過網(wǎng)上稅務(wù)局、個(gè)人所得稅APP等方式自行填報(bào),也可以在取得所得的次年3月1日至6月30日期間匯算清繳時(shí)填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息。
您就是在2022年3月1日-6月30日之間,都可以填寫2021年度的專項(xiàng)附件扣除是嗎
對(duì)的,匯算清繳期間都可以填寫。
那比如22年沒有填寫專項(xiàng)附加扣除信息,那在2022年度申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就不能享受扣除,就會(huì)多交個(gè)稅,但是在23年3月到6月補(bǔ)填2021年度的專項(xiàng)附加扣除,匯算清繳就會(huì)多繳納個(gè)稅退回來是嗎
首先,2022年個(gè)稅匯算清繳是針對(duì)你2021年度已經(jīng)預(yù)繳稅款,多繳納的可以辦理退稅。這個(gè)專項(xiàng)附加扣除信息,不是非要在匯算清繳期間才可以填寫,例如子女教育,贍養(yǎng)老人,住房貸款等都可以提前報(bào)給用人單位,在個(gè)人工資薪金預(yù)扣預(yù)繳時(shí)就可以扣除。你也可以下載個(gè)人所得稅app去自行填寫專項(xiàng)附加扣除,隨時(shí)可以填寫。