您好,直接用未分配利潤(rùn)科目做分錄就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度,在分?jǐn)傔f延收益時(shí),分?jǐn)偠嗔耍趺捶礇_,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入。我現(xiàn)在想要反沖,是直接通過(guò)紅字還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目???但是好像聽說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都不用這個(gè)科目的,求解答,謝謝。
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度管理費(fèi)用攤銷記多了,需要轉(zhuǎn)回。并重新核算金額攤銷。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以最直接調(diào)整嗎?還是需要什么分錄調(diào)整以前年度賬目
2021年多計(jì)提了工資,在2022年沖銷,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,因2022年企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù),故導(dǎo)致2022年管理費(fèi)用報(bào)表金額為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)需要用以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎?還是說(shuō)報(bào)表上的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),也是可以的?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年成本多記了1620,今天才發(fā)現(xiàn)。這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,怎么寫分錄調(diào)整呢,去年匯算清繳還沒(méi)做
#提問(wèn)#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會(huì),需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬(wàn)稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒(méi)成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問(wèn)題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過(guò),現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒(méi)有全部打印出來(lái)
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
補(bǔ)提以前待攤費(fèi)用是,借未分配利潤(rùn) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用對(duì)嗎
是的,您這個(gè)分錄是正確的。
其他應(yīng)付款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。怎么改。
之前年收到的銀行存款應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,做成了其他應(yīng)付款。今年怎么改。
您好,不同的問(wèn)題,請(qǐng)您重新提問(wèn)。