別人幫我們代收的款項,對方不要開發(fā)票

辦理退稅提交自檢提示”申報的發(fā)票(25362000000003808500)無電子信息,應不予受理“這個要怎么處理?
老師,前面跟客戶的貨款沒有簽合同,現(xiàn)在來補,是按發(fā)票來補還是收款金額補合同呀!
老師,因為我們給員工報銷他自己開車去辦公司的事的油費,過路費什么的。有沒有方法可以核對員工自駕公里數(shù)合不合理?
老師,我們有2個季度的獎金沒有申報個稅,這個怎么補,網(wǎng)銀按獎金發(fā)放的,代賬公司那邊按照銷售的基本工資申報的個稅,這個怎么辦
月末會計的賬面余額與出納的實際余額要做一張平衡表,比如雙方的現(xiàn)金銀行余額是一致的,但是有借出款項及未收已入賬的款項,兩邊做出來的余額要一樣,這樣的表格怎么做呢?
咨詢下:現(xiàn)金流量表,需要考慮庫存現(xiàn)金嗎?
我們是賣一些電腦,辦公用品,裝網(wǎng)線行業(yè),維修設備,安裝調(diào)試,這兩種人工費用,要怎么開票呢?屬于建筑服務大類嗎?
老師,現(xiàn)在呢?就是9月底的資產(chǎn)凈額呢,為286萬,然后轉(zhuǎn)讓協(xié)議價為1000萬,然后現(xiàn)在呢?就是等于說要重新核定一個新的轉(zhuǎn)讓價格,然后286萬,其中呢?未計算,就是說當時應該往回收的131萬的質(zhì)量補貨的金額,然后還有一個22萬的這個工資款,還有一個70000塊錢的利息,然后把這些費用進行加減之后重新計算一個最新的資產(chǎn)金額,那就最新的資產(chǎn)金額是多少?資產(chǎn)凈額是多少?
老師公司承擔員工個稅,那工資表那個個稅怎么列,正常我們工資表前面是應發(fā)工資,后面?zhèn)€人承擔專項扣除,社保,金積金個稅,最后一列是實發(fā)工資,那這個個稅公司承擔要列在哪?還有會計分錄怎么做,從計提到發(fā)放,企稅匯算繳時要調(diào)增嗎
老師 32944.95的稅 不交稅款 交滯納要交多少錢的稅
我們是銷售行業(yè),有的銷售收入對方給我們開票了,但是怎么做賬呀
銷售收入是開票出去, 采購商品或服務,由別人開票過來
不是采購,比如說,我們是買衣服的,但是收入是國企的房東代收了,他給我們付款的時候就把房租扣了然后再把多余的款項付給我們,就給我們開專票的。
把多余的款項付給我們,就給我們開專票,開的金額就是這個多余的錢?
是啊,比如房東代收的銷售額是10萬減去房租3萬,余7萬就是房東要付給我們的,但是也給我們開了專票,這個怎么入賬
開的發(fā)票內(nèi)容是什么?
沒有寫備注
一會將發(fā)票截圖上來看下,老師要吃飯去了
就這樣的發(fā)票很多都是沒有入賬的
這實際是購買商品的發(fā)票。
不是購買,是剛剛跟你說的那種說的那種情況。
這種開票方式與金額不對 即使開,也是開房租發(fā)票
可是我看之前外賬會計沒有把這發(fā)票入賬,而是放一邊的,叫老板拿回去的,一年的發(fā)票都是這樣開的,我給你舉個例子比如:我們租房東的門市,租金3萬一個月,房東是國企(保利)幫我們代收10萬元銷售收入,用10萬–3萬=7萬,這7萬就是他給我們開專票的金額,這個具體該怎么賬務處理。你寫一下分錄
這7萬是你們的收入,需要你們開票出去