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我公司2021年初,A固定資產(chǎn)判定為福利性質(zhì),故取得的固定資產(chǎn)專票,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。現(xiàn)2022年發(fā)現(xiàn),當(dāng)時的福利性質(zhì)判定錯誤,該A資產(chǎn)屬于屬于生產(chǎn)性資產(chǎn),故進(jìn)項稅可進(jìn)行抵扣。2022年1月像稅務(wù)局提交了增值稅更正申報,現(xiàn)收到稅務(wù)局退款,請問,1、收到退款賬務(wù)如何處理?2、進(jìn)項稅的轉(zhuǎn)出和現(xiàn)在進(jìn)項稅抵扣,對資產(chǎn)原值、折舊存在影響,如何賬務(wù)處理?

2022-01-14 03:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 05:58

您好,借固定資產(chǎn)(紅字)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸累計折舊(紅字)。借銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(紅字)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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