你好你開了發(fā)票的話是要確認(rèn)收入的
簽訂了技術(shù)開發(fā)委托合同,給委托方開了發(fā)票。想問一下,我的研發(fā)支出是進(jìn)無形資產(chǎn)還是研發(fā)費(fèi)用?就是不知道是否非要進(jìn)入無形資產(chǎn)?計(jì)入費(fèi)用的話是否沒有成本了就?
老師您好,我們公司是做催化劑研發(fā)的,簽訂了技術(shù)許可合同,賬沒有形成無形資產(chǎn),都是費(fèi)用化的,現(xiàn)在開票出去要開無形資產(chǎn)下面的技術(shù)許可,有沒有問題?
老師您好,我們公司簽訂了技術(shù)許可合同,我們公司的研發(fā)項(xiàng)目都是費(fèi)用化的,賬上沒有形成無形資產(chǎn),現(xiàn)在想請教一下,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,發(fā)票的稅務(wù)編碼開無形資產(chǎn)*技術(shù)許可費(fèi),有沒有關(guān)系?
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
委托研發(fā)回來是記入費(fèi)用科目還是無形資產(chǎn)并分期攤銷? 發(fā)票開的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),本來是記委外研發(fā)并且在科技局備案了,也就是一次性進(jìn)入了費(fèi)用,但費(fèi)用金額也不小,是否要進(jìn)無形資產(chǎn)分期攤銷?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思啊?
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
收入知道啊,問的是成本是走什么?研發(fā)費(fèi)用還是什么?
這個(gè)是主營業(yè)務(wù)成本
成本金額是什么我說的是?
主要是人工,差旅,折舊,材料等支出