你好,不可以的,會(huì)計(jì)正常做賬得
老師,現(xiàn)在稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)可以一次性扣除的,這會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎?
公司有買(mǎi)了500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),根據(jù)現(xiàn)在的政策可以一次性扣除,那這個(gè)費(fèi)用是不是在做賬的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用一次性扣除,在季度申報(bào)的時(shí)候是不是就不用再填寫(xiě)加速折舊那個(gè)附表了
老師,稅法規(guī)定500萬(wàn)以下可以一次性扣除,做賬的時(shí)候能直接一次性扣除么?省的有稅會(huì)差異 這個(gè)表格可以這樣填寫(xiě)么?
老師,小規(guī)模納稅人500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除,那做賬的時(shí)候是直接購(gòu)買(mǎi)次月一次性計(jì)提全部折舊還是正常按月折舊,然后納稅申報(bào)表調(diào)減???
我想問(wèn)下目前500萬(wàn)以下的,不做固定資產(chǎn),直接和稅務(wù)同步一次性扣除是可以的嗎?目前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)這一部分怎么規(guī)定的,還是說(shuō)必須賬上按月折舊,稅務(wù)可以一次性扣除?
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯(cuò)報(bào)的書(shū)面聲明對(duì)嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書(shū)
好奇一個(gè)問(wèn)題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來(lái),虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢(qián),其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會(huì)不會(huì)給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤(rùn)虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷(xiāo),但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷(xiāo)能沖完借款,賬上沒(méi)有余額呢?
可以個(gè)人不開(kāi)公司,給開(kāi)一個(gè)10萬(wàn)發(fā)票嗎,怎么交稅
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來(lái)累計(jì)攤銷(xiāo)了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來(lái)累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市經(jīng)營(yíng)者老板送給客戶(hù)一張卡客戶(hù)用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營(yíng)到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來(lái)交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶(hù)和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營(yíng)業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
殘值一般留5% 么?
每年匯算清繳的都有個(gè)差異
先調(diào)減,以后每年都調(diào)增,多麻煩呀
殘值率一般是5%,學(xué)員
每年匯算清繳都有差異
每年都要調(diào)整,這個(gè)是這樣的,每個(gè)企業(yè)都這樣
電子設(shè)備也不能一次性計(jì)提完么?原值不到 5千
這種做賬的話,可以直接坐到費(fèi)用中
A201020這個(gè)表格,第2列需要更改一下,對(duì)么
是的是的,要更改的,學(xué)員
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員