你好,這個(gè)是提示你們收到的紅字發(fā)票。
老師,本月認(rèn)證專票的時(shí)候,出現(xiàn)提示:本月,你取得了7張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有5張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅。請(qǐng)你按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。我想問(wèn),按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)是如何辦理?
認(rèn)證系統(tǒng)提示本月我獲得了8張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。我應(yīng)該怎樣做?
認(rèn)證系統(tǒng)提示本月我獲得了1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)怎樣查詢到這張紅字發(fā)票?
你好老師,我打開認(rèn)證平臺(tái)顯示這個(gè)是什么意思,(本月你取得了49張?jiān)鲋刀愘M(fèi)用紅字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)你按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)),我要怎么處理都是通行電子發(fā)票
老師你好,我這邊登錄增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng)的時(shí)候,提示我本月取得2張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,讓我按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么弄怎么操作
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
待會(huì)開過(guò)紅字信息表的嗎?
們單位開過(guò)紅字信息表嗎?
12月份的時(shí)候開過(guò)一張
我想知道的是:后續(xù)得如何按規(guī)定處理?老師
你好,你查一下這個(gè)具體的是哪一張發(fā)票紅沖啦。
只有一個(gè)提示,你查不到
申報(bào)增值稅看一下附表二,有提示你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是多少?你看一下哪份金額是這個(gè)?
老師,在認(rèn)證系統(tǒng)的頁(yè)面里如何查詢是具體的哪一張發(fā)票沖紅啦?
好在認(rèn)證系統(tǒng)里面查不到的。
老師,系統(tǒng)會(huì)在增值稅申報(bào)的附表二中自動(dòng)顯示我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
你好,如果你們已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方給你開了付出發(fā)票會(huì)的。
老師,系統(tǒng)提示的按規(guī)定做后續(xù)處理也沒(méi)啥東西啊,不去管它可以嗎?
可以的,以后你做賬的話,應(yīng)該會(huì)慢慢的發(fā)現(xiàn)的。
老師,在增值稅申報(bào)附表2中出現(xiàn)了紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額4900多元,我是不是得做一筆轉(zhuǎn)出的分錄先?
你好,對(duì)的是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我只是上傳的紅字信息表,但還沒(méi)有收到對(duì)方給我們重開的紅字發(fā)票。以后收到了對(duì)方重開的專票,我該怎么處理?
放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證后面就可以。
不需要再單獨(dú)的做其他的了。
老師,對(duì)方得給我一張紅字的和一張藍(lán)字的專票。到時(shí)候,我是不是得重新入賬,重新認(rèn)證抵扣?
是的是的,是這么做的。