你好需要計(jì)算做好了給你
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
老師,在5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)到標(biāo)題(1)之前那句話我打錯(cuò)了,您不用管
我打錯(cuò)了,第一個(gè)應(yīng)該是這樣的 (1)1 日,購(gòu)入 A材料一批,收到發(fā)票賬單列示:?jiǎn)蝺r(jià) 98元,數(shù)量 2000件,價(jià)款196000元,增值稅率 13%,增值稅額 25480 元;價(jià)稅分計(jì) 221480 元;運(yùn)輸費(fèi) 2000元。,全部?jī)r(jià)款尚末支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
老師你寫(xiě)完了嗎
1借材料采購(gòu)196120 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額25600 貸應(yīng)付賬款223600
借原材料196120 貸材料采購(gòu)196120
借原材料3880 貸材料成本差異3880
2借材料采購(gòu)106000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13710 貸銀行存款119710
借原材料106000 貸材料采購(gòu)106000
借材料成本差異6000 貸原材料6000
3.借材料采購(gòu)285000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36840 貸應(yīng)付票據(jù)321840
借原材料285000 貸材料采購(gòu)285000
借原材料15000 貸材料成本差異15000
4借生產(chǎn)成本450000 制造費(fèi)用60000 在建工程30000 管理費(fèi)用20000 貸原材料560000
材料成本差異率的計(jì)算是 (100-3880+6000-15000)/(10000+200000+100000+300000)=-2.10%
借材料成本差異11760 貸生產(chǎn)成本9450 制造費(fèi)用1260 在建工程630 管理費(fèi)用420