你好 你好,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括加工收入的?? 應(yīng)稅服務(wù)就是提供現(xiàn)代服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入
老師您好!請問一般納稅人開9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填?謝謝!
老師,增值稅納稅申報表,主表 第3欄 “應(yīng)稅勞務(wù)銷售 ”是指 銷售的什么發(fā)票啊
老師,我們開的發(fā)票是機械租賃,那申報增值稅的時候,主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額第三欄嗎
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
食堂服務(wù),在增值稅稅報表中主表的,填第2欄(應(yīng)稅貨物銷售額)還是第3欄(應(yīng)稅勞務(wù)銷售額),還是都不填
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!