你好,可以的,如果你是價(jià)稅合計(jì)做賬的,可以這么做。
請(qǐng)問老師,印花稅還需要先計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,那是不是直接做,借:稅金及附加 貸:銀行存款,但實(shí)際銀行還沒有扣啊,那等銀行扣款了,還需要做分錄嗎?
發(fā)生的增值稅,印花稅等內(nèi)賬如何入賬呢?不需要計(jì)提,實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入稅金及附加,貸銀行存款嗎?
印花稅不用計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)直接記賬對(duì)嗎? 請(qǐng)問印花稅不用計(jì)提,繳納當(dāng)月直接入賬 借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
這些附加稅在發(fā)生的當(dāng)月需要計(jì)提嗎?還是在次月報(bào)稅交的時(shí)間直接借,稅金及附加,貸,銀行存款
因股轉(zhuǎn)發(fā)生的公司交的印花稅,還用計(jì)提再記賬嗎 計(jì)提 借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
還有一種做法是借管理費(fèi)用-稅費(fèi)對(duì)嗎?放管理費(fèi)用還是稅金及附加比較好呢?
你好,放到稅金及附加里面就可以。
謝謝,麻煩老師了
不用客氣,工作愉快。