你好,可以的,可以這么做。
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),這個(gè)附表與平時(shí)公司賬正常的固定資產(chǎn),按年限平均法計(jì)提折舊沒關(guān)系的?沒有加速,沒有任何優(yōu)惠就任何不填直接保存?
請問下老師,現(xiàn)在不是有政策小于500萬的固定資產(chǎn)可以加速折舊一次扣除嘛,我們單位6月買了一臺車,十幾萬,但是今年一直沒有銷項(xiàng),一直零申報(bào)的,那我下個(gè)月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候要不要填加速折舊那個(gè)表?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)固定資產(chǎn)的加速折舊扣除表,直接零保存的,所得稅申報(bào)表根據(jù)系統(tǒng)利潤表自己出來的,核對后沒問題就提交申報(bào)了,可以嗎?
老師!我因?yàn)榻裉煸诙惥智芭_修改了第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,回來申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表就提示:調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼103,異常原因1010030098000009,保存失?。″e(cuò)誤原因:上期申報(bào)存在(A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì)表),本期必須申報(bào)該表,我們公司沒有資產(chǎn)加速折舊,以前也沒有填過金額
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,什么情況下必須要填寫那個(gè)固定資產(chǎn)的加速折舊表那個(gè)
你好,你們固定資產(chǎn)需要一次抵扣企業(yè)所得稅的。
不太懂這個(gè),我看我們有個(gè)固定資產(chǎn),我按30年計(jì)提的一年折舊有五萬左右,作為成本費(fèi)用這塊了,因?yàn)榭扇霂ざ惽暗挚鄣馁M(fèi)用什么的太少了,如果我做了這個(gè)折舊,需要填報(bào)那個(gè)固定資產(chǎn)的折舊表嗎?
是的 但是得是當(dāng)年買來的
什么是需要當(dāng)年買來的?是申報(bào)表的資產(chǎn)還是我計(jì)提的那個(gè)折舊的固定資產(chǎn)?
這個(gè)固定資產(chǎn)是當(dāng)年買來的。
帳上只能按月折舊,然后填寫固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣企業(yè)所得稅。
那我現(xiàn)在計(jì)提的折舊的固定資產(chǎn)是之前報(bào)表上的,這樣不填報(bào)這個(gè)固定資產(chǎn)折舊表就行了是吧?
是的 可以不填寫的