你好不交稅的,減免的金額不要做
2020年小規(guī)模納稅人減至1%納稅,小規(guī)模企業(yè)第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應(yīng)納稅部分為99.01。現(xiàn)在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應(yīng)該是99.01嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達(dá)起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬,增值稅減免稅申報表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報表本期實繳5000.(對湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
小規(guī)模納稅人,增值稅申報中減免稅申報表,比如收入一萬,1%稅率下不含稅銷售額9900.99,應(yīng)交99.01增值稅,那么具體填減免表的時候,是9900.99*0.02來算減免稅額嗎?
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規(guī)模) 增值稅申報表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報明細(xì)表 ,減免的2%應(yīng)該怎么填
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
假如要交稅的呢?一萬收入就是數(shù)據(jù)例子,主要看計算式不太理解
你好,對的是的。減免的是這么算的。
老師,這么多異常,主要是哪里的問題??!未開票收入幾十萬都填在了主表第三欄,減免那也是按您說的用1.01的不含稅銷售額*0.02。
截圖主標(biāo)和減免明細(xì)表看一下。
對比表中,銷售額填報異常,還有預(yù)交稅款填報異常,怎么回事?
灝,忽略這個提示,申報提交就可以了。
您說填的沒問題嗎?怎么還有那么多異常的,還有一個不通過的呢?著實不敢申報??!
哦對的是的,忽略這個提示就可以的。
這個季度所有的小規(guī)模的都有一大堆提示,這邊稅務(wù)局回復(fù)的,就是忽略提示提交。
好的,非常感謝您的耐心答復(fù)。每次一有問題就想能碰到您就好了,回答的詳細(xì)又清楚。感謝
不用客氣,工作愉快。
老師,剛才看看一個稅務(wù)資訊,您看未開票收入它沒實際填寫,只是分別列示了用稅盤開具的普票和專票。未開票收入直接和他們合計計入了主表第一欄。這么填寫的話,是不是就不會出現(xiàn)那個銷售額的填報異常的問題呢?
你好,他是沒有發(fā)生無票收入,如果有發(fā)生的正常填寫可以的。
他發(fā)生未開票收入了,6月份未開票不含稅銷售額5萬,普票20萬,專票30萬,最后,它在主表第一欄填了55萬,第二欄30萬,第三欄20萬。這5萬未開票的直接算在了總計里面,沒列示出來。因為第三欄主要寫的是普通發(fā)票不含稅銷售額,我們把未開票的填在第三欄好像也不太合適。這個申報表還有不足的地方,沒地方填寫未開票的銷售額吧
你好,他的第三欄沒有填寫,但是他第一欄填寫了正常,交稅了,你也可以試一下這種方法,但是都是一樣的。
試過了,它還是出現(xiàn)之前的那一堆提示。唉,
這個是系統(tǒng)的問題 第四季度開始,不知道稅務(wù)局那邊系統(tǒng)怎么情況都會有提示,你忽略就可以。