可以的,可以這么做的。
老師,19年底的時(shí)候,忘記將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了,這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理?今年年底一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
公司現(xiàn)在才開(kāi)始建賬,建賬開(kāi)始日期從18年7月份開(kāi)始,18年有幾張?jiān)紗螕?jù)沒(méi)有,所以沒(méi)法做期末結(jié)轉(zhuǎn)。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的,這樣可以從19年開(kāi)始做期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣的數(shù)據(jù)會(huì)影響19年數(shù)據(jù)嗎?
老師好,就是之前會(huì)計(jì)三年年末沒(méi)有做成本,本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在可以做之前年份的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是內(nèi)賬
老師,我發(fā)現(xiàn)我們之前從19年開(kāi)始,年末的時(shí)候本年利潤(rùn)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在做21年12月的賬,可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,21年12月份結(jié)賬時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開(kāi)始做賬了,還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營(yíng)范圍,那他可以開(kāi)整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板給我拿了幾個(gè)個(gè)體,是好久沒(méi)有用的讓我開(kāi)票,可以開(kāi)嗎
143700(含稅點(diǎn)13%),求18%稅點(diǎn)是多少
老師,給員工不交社保的會(huì)計(jì)賬怎么做呀?同時(shí)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候得怎么申報(bào)呀?
老師您好,出口退稅備案這幾個(gè)這幾個(gè)紅框部分該怎么選擇呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢(qián)買(mǎi)的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費(fèi)用付的美金沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷(xiāo)入賬?
老師,這樣的情況下,我應(yīng)該如何做分錄
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。