你好,符合小微企業(yè)可以享受所得稅優(yōu)惠 條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 可以一次性扣除
老師,今年有優(yōu)惠政策,當(dāng)年購入的固定資產(chǎn),不超過500萬,可以一次性扣除,計(jì)入制造費(fèi)用嗎?外賬這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?老師可以給點(diǎn)建議嗎?我們公司上個(gè)月買了臺筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計(jì)提折舊更好?
老師您好我想問一下小規(guī)模基金公司企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
老師您好我想問一下我們小規(guī)?;鸸居袥]有什么企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策呀? 我們今年買的電腦能不能一次性扣除算誰呢?
老師公司是光伏新能源公司,第一筆收益也是在這個(gè)月產(chǎn)生的,那我想問問小規(guī)模企業(yè)對這個(gè)所得稅有沒有優(yōu)惠政策,我們是今年四月份剛成立的公司
老師 分公司的企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策?我們公司是一家分公司 不跟總公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表,采用獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠政策嗎?100萬利潤要交25企業(yè)所得稅,每年我們還要交50萬的管理費(fèi),那這個(gè)管理費(fèi)還不能稅票扣除?
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說收了8個(gè)點(diǎn)開專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實(shí)繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
謝謝老師
不客氣,祝工作順利,滿意請給五星好評謝謝啦