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你好,老師,我們是一個小規(guī)模的物業(yè)公司,我們物業(yè)給供電公司繳納電費的時候發(fā)票上沒有寫我們公司,是直接寫的繳費的小區(qū),因此就沒有入賬過,電費一直沒有入賬過,所以也一直沒有開過電費發(fā)票,在2021年12月有個單位要求我們給開電費發(fā)票,我們就開了,這該如何操作實物

2022-01-10 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 13:03

同學(xué)你好 對的 這個直接開就行

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快賬用戶1247 追問 2022-01-10 13:05

但是我們賬上沒有入賬的電費成本

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:10

同學(xué)你好 這個直接計入費用

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快賬用戶1247 追問 2022-01-10 13:13

老師不是很明白,我們給別人開的發(fā)票,計入費用?能有個詳細(xì)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:14

同學(xué)你好 你們收到發(fā)票計入成本費用 開出去是收入

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快賬用戶1247 追問 2022-01-10 13:20

我們收到的發(fā)票不是寫的我們公司,而是直接屬于我們公司物業(yè)管理的單位,也就是比如林業(yè)局小區(qū)電費收到的發(fā)票就是寫的林業(yè)局,因此就沒有入賬

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:31

同學(xué)你好 沒有發(fā)票不能稅前扣除

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快賬用戶1247 追問 2022-01-10 13:37

發(fā)票這個月開成我們單位的名字可行嗎?沒有發(fā)票我們也就沒有入賬

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:40

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶1247 追問 2022-01-10 13:40

之前的做個暫估然后1月回來的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)一下這樣可以是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:46

同學(xué)你好 對的 這個可以的

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同學(xué)你好 對的 這個直接開就行
2022-01-10
同學(xué)你好 你們做其他業(yè)務(wù)收入 收到的做其他業(yè)務(wù)成本
2023-01-15
您好。 1、能不能協(xié)調(diào)讓供電公司給物業(yè)開票; 2、供電公司開給開發(fā)公司,開發(fā)公司在把發(fā)票開給物業(yè)公司也可以啊,這樣就有成本了。
2020-10-21
同學(xué)你好 這樣可以 但是需要和收票方協(xié)商
2022-03-11
不能開具發(fā)票也可以計入,借管理費用-電費 貸銀行存款 所得稅匯算調(diào)整
2020-10-20
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