你好學(xué)員意思是企業(yè)需要報(bào)送產(chǎn)生的增量留底數(shù)額
老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)料申報(bào)表的資料上營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專(zhuān)管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專(zhuān)管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專(zhuān)管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師:我收到一個(gè)信息:請(qǐng)各稅管員上報(bào)所管轄企業(yè)本月增量留扺退稅數(shù)據(jù),這是什么意思怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專(zhuān)管員發(fā)的信息,有點(diǎn)不明白什么意思,專(zhuān)管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報(bào)繳納城建稅及附加時(shí),應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報(bào)城建稅及附加的,請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì),并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請(qǐng)大家在此群如實(shí)回復(fù),要寫(xiě)明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加"。
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒(méi)有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒(méi)有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶(hù)開(kāi)回來(lái)的原材料都是××××xx樹(shù)脂,x××××x辛脂,這樣的回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的原材料開(kāi)出去的是塑料制品,不知道有沒(méi)有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來(lái)塑料制品?
@郭老師,我聽(tīng)說(shuō)今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書(shū),我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒(méi)有證書(shū),這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書(shū)嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
可以根據(jù)期末留底減去2019.3留底之差計(jì)算
是有進(jìn)項(xiàng)稅額留底退稅才要報(bào)送的嗎?
有增值稅增量留底的企業(yè)稅務(wù)局會(huì)要求企業(yè)報(bào)送一下資料
是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)信息可以忽略吧?
小規(guī)模企業(yè)不涉及的