你好,增值稅的不可以,所得稅的匯算清繳可以。
提供生活服務(wù)20年增值稅免稅,21年1月取得所屬期20年12月的成本費用專票(開票日期為21年1月),進(jìn)項稅額可以正常抵扣嗎?
21年12月開出的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要退回,還可以在1月報稅時扣除嗎?計提所得稅,應(yīng)納稅所得額是否也可以扣除
老師,21年12月付的款,計入當(dāng)期費用,22年1月取得的發(fā)票,放到21的賬里,這樣的是跨期票據(jù)嗎?可以所得稅稅前扣除嗎?
計算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費用,是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部扣除?若不是,請計算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈支出是否可以在計算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時全部扣除?若是,請說出具體理由。
21年12月份開的專票,在22年1月份退回來了,21年填寫企業(yè)所得稅年度申報A時,沒有調(diào)減,填寫22年度企業(yè)所得稅申報A時,還可以調(diào)減嗎?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
1月份增值稅還沒報稅,也沒交稅,也不能扣除嗎?
你好,對的是的,也不可以扣除的。
因為你在12月份就沒有作廢,你如果扣除了增值稅的話,你比對不通過。
好的,明白了,謝謝!
不用客氣,工作愉快。