票收入是開多少=59500*1.01就是了

跟客戶借款40萬,沒有加稅點(diǎn),轉(zhuǎn)的公賬,還款方式“以后每個(gè)月扣除貨款的百分之十”,客戶貨款是不含稅,開票另外加6個(gè)稅點(diǎn), 第一個(gè)月,貨款實(shí)際送25多萬,加上6個(gè)稅點(diǎn),含稅后26萬, 然后百分之十是從26萬中扣的百分之十!扣除以后客戶再轉(zhuǎn)24萬給我, 現(xiàn)在客戶讓我開之前借款的40萬開清, 以后每個(gè)月按照他那樣算,他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開多少票,我想問問,這樣算是不是正確的! 怎么感覺是不對(duì)的,他轉(zhuǎn)的40沒有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的!
這個(gè)事兒都是那個(gè)客戶給我轉(zhuǎn)12180,然后我給他開十個(gè)點(diǎn)的稅,然后我應(yīng)該管客戶收,客戶應(yīng)該往我對(duì)公賬戶上打多少錢?他這個(gè)不是店長給我付款嗎?然后一共是12180,然后我跟他收十個(gè)點(diǎn)的稅,他應(yīng)該往我對(duì)公賬戶上加多少錢?0.3077怎么來的?
客戶要開票是不含稅價(jià)是59500,然后讓我自己給他算加上百分之一的稅,我怎么算啊,讓我給他算完稅,加上稅錢,開票收入是開多少
我是小規(guī)模企業(yè)我知道是增值稅跟附加稅是銷售方交,我想開專票給客戶,我要跟客戶收回來那些我原來需要交稅的錢,所以我要給對(duì)方怎么開,客戶把稅點(diǎn)的錢我也一起開發(fā)票上,然后有我這邊扣款去交,就相當(dāng)我給他開票我不交稅,稅點(diǎn)的錢都是客戶自己出,我這邊只負(fù)責(zé)開發(fā)票給他這樣
我給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅,給采購是6.5不含稅,收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢,我該反多少給他呢 公司本月已開出價(jià)稅合計(jì)14850的13%的專票 票面上含稅單價(jià)為7.425 這個(gè)私下返給采購的錢是怎么算的呢
增值稅專用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專票有什么作用?
來料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別?
來料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別
老師!單位車輛保險(xiǎn)費(fèi)中途退保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄?
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
會(huì)計(jì)工作中,為了給銀行走賬走流水,總公司用他們的現(xiàn)金幫忙過了下戶,會(huì)計(jì)意思是這筆款就不用記賬了,因?yàn)轳R上就導(dǎo)出去了,可以不做分錄嗎
老師,實(shí)發(fā)工資是5000,社保繳費(fèi)是4359,工資要怎么造
一般納稅人,做的是跨境,增值稅上是算出口貨物吧?出口貨物稅率是0%,那就是增值稅不用交,所得稅是要交的吧?小規(guī)模開的普票可以做為所得稅的成本嗎?
這個(gè)車輛購置稅怎么計(jì)算,文中第7,也是最后一題
進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣的會(huì)計(jì)分錄,各種稅的會(huì)計(jì)分錄和計(jì)提

