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老師你好我有個問題想請教一下:就是12月份轉(zhuǎn)錢給了個人名義,后期是要補(bǔ)開發(fā)票回來的,12月份做帳的時候不可以做成本嗎?

2022-01-10 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 11:46

可以的,可以這么做。

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快賬用戶1276 追問 2022-01-10 11:47

賬務(wù)怎么做比較好?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:48

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行 你們單位是服務(wù)行業(yè)的嗎?

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快賬用戶1276 追問 2022-01-10 11:50

工程類,如果現(xiàn)在這樣做,那后期開票回來怎么沖?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:54

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1276 追問 2022-01-10 11:56

到時候開票回來就做這些分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:57

對的是的是這么做。

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快賬用戶1276 追問 2022-01-10 11:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 12:03

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做。
2022-01-10
如果發(fā)票回來是3月份,然后我入成本可以入在1月份 就是年報的時候,是的發(fā)票只要次年5月回來都可以 年底的時候預(yù)估成本,然后年初的時候沖紅就可以了
2022-03-16
你好,可以這么做的。
2020-12-21
同學(xué)你好!這個要做預(yù)收賬款的哦
2021-01-19
你好,你這種情況現(xiàn)在只能按13%開具處理了。 之前如果沒確認(rèn)收入,那么就現(xiàn)在確認(rèn)收入了。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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