你好 您看下這個(gè)里面的合適嗎 https://pan.baidu.com/s/1lW0Bxn2vSH-phdmxqVJpKQ 提取碼:kiek
老師你好,前天考中級(jí)財(cái)管的時(shí)候,最后兩大題分別有5問和4問,我都只回答了3問,可我看這兩個(gè)題號(hào)上依然有未答題的紅色星星標(biāo)記,不是只要回答過就不會(huì)有未答題的標(biāo)記嗎?那我做過回答的地方系統(tǒng)是沒記錄嗎,這兩題會(huì)算我沒回答嗎,謝謝
有沒有餐飲行業(yè)excel表格模板,日常工作中能用到的,沒有的老師麻煩不要回答了謝謝謝謝
有沒有哪個(gè)老師有22年初級(jí)的晨陽筆記?。繘]有的老師不要回答,謝謝
有沒有哪個(gè)老師有初級(jí)22年經(jīng)濟(jì)法第一二章和實(shí)物的第一二章的知識(shí)點(diǎn)總結(jié),購買的書沒到,有的發(fā)我一下,謝謝,沒有的不要回答哦
有哪個(gè)老師有22年初級(jí)考試各章節(jié)總結(jié)資料發(fā)一下,謝謝!沒有的不要回謝謝
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
這個(gè)是原來別人發(fā)的 如下圖位置 因?yàn)槲覀€(gè)人已經(jīng)不考了 所以沒具體看過 您可以看下是您需要的不
我要22年的有嗎謝謝
這邊我問下啊 我看下有沒有2022的?
好的,謝謝啊,因?yàn)?2年變化比較大
你好 2022變化確實(shí)很大 現(xiàn)在基本網(wǎng)上傳的是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂和三大網(wǎng)校的 晨陽的目前基本還沒有網(wǎng)上傳的 你好方便留個(gè)聯(lián)系方式嗎 我和您說下我找資料的方式 晨陽的還得等一段時(shí)間 不知您這邊其他的資料可以嗎
沒有其它資料,你教我,謝謝
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