同學 你好 你可一做的總流水 然后再根據(jù)流水 按月做分類統(tǒng)計即可
籌建期間,無公戶,建房子的裝修費工程費和臺椅等所有支出都是老板個人賬戶轉(zhuǎn)賬給對方的,開的發(fā)票是公司名稱,付款原件只有業(yè)務(wù)回單,要不要打印銀行電子回單?有2019年的支出 銀行電子回單上是個人轉(zhuǎn)賬,稅局檢查有影響嗎? 外賬賬務(wù)上和銀行上應(yīng)該怎么做才規(guī)范? 新建賬套的科目期初余額怎么核準,2019年老板轉(zhuǎn)入第一筆實收資本內(nèi)賬入現(xiàn)金的,然后用于支出,后續(xù)再轉(zhuǎn)入資金再支出,這種的要怎么寫期初余額?外賬賬務(wù)應(yīng)該怎么做
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非常混亂,經(jīng)常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
老師,新到一單位,以前沒財務(wù),老板娘記的流水賬,現(xiàn)在我整理期初,老板說以前的都不用錄期初了,從以后新項目開始記。那以后對以前項目的支出或者收款,應(yīng)該記到什么科目上。問題一,以前未完工的不記可以么。問題二,可以的話,對以前的收支怎么賬務(wù)處理。只是內(nèi)賬,后期會內(nèi)賬外賬合并
老師,現(xiàn)在公司有2018-2020年的白條支出的賬目(銷售費用、管理費用),還有未入賬的收入,然后有會計軟件2018-2020年報稅的一套賬(有發(fā)票的),現(xiàn)在老板讓出個利潤表,看2018-2020年是否盈利,我怎樣把這些數(shù)據(jù)綜合在一起
老師 一家公司內(nèi)賬,記得是流水賬,給我的都是些付了款的銀行轉(zhuǎn)賬記錄和付現(xiàn)金的票據(jù),然后把老板又把賬分成綜合支出,和一個單項目的收入和支出 這一類的賬目怎么建設(shè)和處理,老板說要綜合收支數(shù),單項收支數(shù)
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊?
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎