同學(xué)你好,直接,借:管理費用,貸:銀行存款。
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
收到3萬代理費發(fā)票,但是公司對公轉(zhuǎn)給法人的,因為法人先付了這3萬回來報銷,怎么寫分錄
老師,我想問一下,就是公司對公賬戶,轉(zhuǎn)錢給了法人,法人沒有拿發(fā)票報銷,也沒有欠公司的錢,現(xiàn)在公司變更了法人,也跟公司沒有關(guān)系了,導(dǎo)致賬上欠公司的錢這部分,1.讓他把發(fā)票拿回來報銷,2,把欠的錢還回來,3.要不就是算分紅,這三種方式?jīng)_賬嗎?
問個事情,法人自己貸款50萬到公司,利息每月找公司報銷但是沒有發(fā)票,這個怎么處理寫分錄
法人去年一年分不同日期給企業(yè)從私賬打款到公賬作為流動資金,企業(yè)也會轉(zhuǎn)一部分回私賬。但總體法人打給公司的比公司打回的多60萬。因為這部分是私人借款給公司,是可以不作為收入,不需要開發(fā)票的吧?那明年若是公司經(jīng)營好了,把這60萬還給法人,法人不要玩納稅吧
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎