您好,保證明細(xì)都是正數(shù)即可
請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么勾稽關(guān)系嗎
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付預(yù)付應(yīng)收和預(yù)收有什么勾稽關(guān)系嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽關(guān)系。期初應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款勾稽關(guān)系,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款勾稽。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的勾稽關(guān)系對不上 建筑公司有外經(jīng)證 當(dāng)時在外地有預(yù)繳會不會影響勾稽關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款之間是否存在勾稽關(guān)系
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思啊?
每月15號前申報(bào)個稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計(jì)提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請問公司要注銷 有開社保的費(fèi)登記信息,現(xiàn)在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽
調(diào)整對銀行的報(bào)表,可不可以調(diào)高存貨?會不會有什么影響
老師找工作這個職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
那錯了也不知道啊
您好,目前軟件一般都支持內(nèi)部重分類
設(shè)么意思啊 ,不懂啊??梢杂么蟀自捳f嘛
您好,您看調(diào)整后的各個明細(xì)余額是不是負(fù)數(shù),
您好,負(fù)數(shù)繼續(xù)調(diào)整余額零
老師,比如應(yīng)付賬款發(fā)生額期初借方余額是100,本期發(fā)生借方是20,本期發(fā)生貸方30,期末是90,那個資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額是不是90啊,還是要加上預(yù)付賬款貸方余額啊
您好,根據(jù)您的描述,應(yīng)付賬款余額-90,需要重分類預(yù)付90,應(yīng)付賬款余額零
謝謝老師,在幫我看看這資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款我怎么算不到這個結(jié)果
您好,看往來單位的末級明細(xì)正負(fù)數(shù)
它這個只有應(yīng)付的發(fā)生額期末數(shù)
您好,那是沒法重分類的
應(yīng)付賬款期末數(shù)借方是8706209.76,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)4282455.14
您好,那就可能是系統(tǒng)自動重分類
好的謝謝老師
您好。您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持