你好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50*13%=6.5
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2.某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購的賬面成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
某公司為一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外夠的賬面價(jià)值成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元
某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購的賬面成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購的賬面成本為50萬元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級(jí)科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,24個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,18個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個(gè)和那個(gè)
老師,請(qǐng)問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會(huì)書畫大賽獎(jiǎng)金12萬無發(fā)票,1、可需要工會(huì)開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會(huì)不會(huì)很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個(gè)想法嗎?或者還是我理解錯(cuò)了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對(duì)嗎?后面會(huì)不會(huì)越來越多的呀?后面工作排查會(huì)不會(huì)出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對(duì)不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個(gè)我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?