學(xué)員你好,所有者權(quán)益增加1000,資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),形成遞延所得稅負(fù)債
老師您好,這道題為什么是沖減遞延所得稅資產(chǎn),而不是增加遞延所得稅負(fù)債呢
請(qǐng)問(wèn)老師,遞延所得稅為什么是用遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師, 第40題 遞延所得稅資產(chǎn)25為什么要轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50呢
老師您好!請(qǐng)問(wèn)這道題中,為什么計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用時(shí)不把其他債權(quán)投資產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債考慮進(jìn)去呢?
請(qǐng)問(wèn)老師這道題第2小項(xiàng)怎么理解啊,為什么產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債呢
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
是會(huì)計(jì)上確認(rèn)增加1000*30%的所有者權(quán)益,但是稅法上不認(rèn)嗎?為啥不認(rèn)呢?
還有實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元,怎么理解呢?
稅法上不認(rèn)可其他綜合收益增加的,稅法上認(rèn)為實(shí)現(xiàn)才算
稅法也不認(rèn)凈利潤(rùn)的增加嗎?
凈利潤(rùn)如果長(zhǎng)期持有的話(huà),是不考慮遞延所得稅的影響的,因?yàn)橥ㄟ^(guò)分紅,分紅是免稅的
沒(méi)聽(tīng)懂,能不能系統(tǒng)講一下第2小項(xiàng)到底怎么理解
所得稅有個(gè)政策是居民企業(yè)的分紅免稅,被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)是可以分紅的,因此不涉及交稅,也就不涉及遞延所得稅