你好,這個(gè)可以把這部分費(fèi)用重分類到成本中去
公司的研發(fā)人員正在研究一個(gè)軟件公司自己使用 從開始到后面所發(fā)生的外包費(fèi)用和軟件人員的工資我都放入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)可以嗎?可以不用考慮資本化和費(fèi)用化嗎?后面打算用這個(gè)軟件為公司業(yè)務(wù)提供服務(wù)(類似共享單車)收取軟件服務(wù)費(fèi)之類,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用包括研發(fā)人員的工資和軟件開發(fā)的費(fèi)用,是不是加計(jì)扣除在匯算清繳里填報(bào)就行,還需要給稅務(wù)局備案上報(bào)之類的操作嗎?
老師你好,我想問個(gè)問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對方委托我們開發(fā)軟件,對外報(bào)價(jià)為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對外銷售, 我的這個(gè)想法是對的嗎,這樣又怎么處理
軟件開發(fā)公司,開發(fā)軟件大部分是研發(fā)人員工資都在當(dāng)期轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,年底軟件開發(fā)成功以后確認(rèn)收入,報(bào)表上的收入和主營業(yè)務(wù)成本不對應(yīng)這會(huì)有問題嗎
請問老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,客戶在我們的軟件上開通了會(huì)員服務(wù),這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入需要做主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有這個(gè)服務(wù)客戶不要求開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件,也銷售軟件,也提供技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)!目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù),但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件!現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入,那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本,再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢?謝謝老師
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
直接把工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎。
可以先記入研發(fā)支出費(fèi)用話支出,等結(jié)轉(zhuǎn)收入之后再把研發(fā)支出費(fèi)用話支出轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
可以先記入研發(fā)支出費(fèi)用話支出,等結(jié)轉(zhuǎn)收入之后再把研發(fā)支出費(fèi)用話支出轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本影響加計(jì)扣除嗎
這個(gè)影響的,本身你們賣了,不能加急扣除的