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老師,我是制造業(yè),加工玻璃,現(xiàn)在公司停工好幾個月了,就之前計提的房租費用,,記到制造費用了,414000,現(xiàn)在收到發(fā)票了,開的是專票,價稅合計是414000,那就是我之前多計提了,我怎么沖啊,

2022-01-08 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-08 13:00

那你就是借應(yīng)交稅費、增值稅貸制造費用直接沖減。

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快賬用戶8074 追問 2022-01-08 13:02

不行啊,我本來就缺進項,我車間不生產(chǎn)了,但是有存貨,得發(fā)出去,所以就留了一個員工發(fā)貨

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齊紅老師 解答 2022-01-08 13:06

你這個就是制造費用多了,應(yīng)交稅費少了,你現(xiàn)在直接把這兩個調(diào)整就可以了,喝你后面有什么關(guān)系了。

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齊紅老師 解答 2022-01-08 13:06

和你后面說的這個沒有什么關(guān)系。

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快賬用戶8074 追問 2022-01-08 13:08

我發(fā)貨不得確認收入嗎,有收入就有銷項,有銷項不得拿進項抵扣嗎,如果這個進項抵了制造費用,那銷項不得交稅OK

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齊紅老師 解答 2022-01-08 13:09

同學(xué),你有沒有看明白我給你回復(fù)的賬務(wù)處理???你取得的專票你是借應(yīng)交稅費進項,這個本就是抵扣你要交的銷項啊,怎么會導(dǎo)致你會多交稅呢?

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快賬用戶8074 追問 2022-01-08 13:16

比如我之前計提的是制造費用20000,現(xiàn)在收到9個點專票20000,受累幫我寫一下分錄老師,更好理解

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齊紅老師 解答 2022-01-08 14:55

借,制造費用20000 貸,銀行存款等20000 借,應(yīng)交稅費,增值稅,進項20000÷1.09×9% 貸,制造費用

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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