同學(xué)一會兒算完發(fā)給你
[資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè) [目的]練習(xí)材料按計劃成本計價的核算。 1.某月初,原材料計劃成本為25000元,“材料成本差異”賬戶借方余額為10 000元。 2.5日,購人原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為258000元,增值食稅康為11280元,發(fā)生外地運費9000元。有關(guān)款項已通過銀行存款支付。 3.上述機劃成本為240000元,已驗收入庫。 4.25日,購人材料一批,材料已運到,并驗收人庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,該材料的計劃成本為83000元。 5.本月領(lǐng)用材料計劃成本共計276000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223000元,車間管理部 門領(lǐng)用3500元,廠部管理部門領(lǐng)用8000元,在建工程領(lǐng)用10000元。 要求:1計算公司當(dāng)月原材料的材料成本差異。 2計算公司當(dāng)月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町悺?3.編制有關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。
23.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用計劃成本進行原材料的核算。月初庫存原材料計劃成本為300000元,“材料成本差異”賬戶有借方余額14900元。當(dāng)月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為120000元,增值稅15600元;外地運費8000元,增值稅720元。全部款項已通過銀行存款支付。(2)上述材料已運到并驗收入庫,計劃成本為130000元。(3)本月領(lǐng)用材料的計劃成本為360000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品直接領(lǐng)用300000元,在建工程領(lǐng)用60000元。要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄;(2)計算本月原材料的材料成本差異,分?jǐn)偛⒔Y(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料的成本差異。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用計劃成本進行原材料的核算。月初庫存原材料計劃成本300000元,“材料成本差異”賬戶有借方余額14900元。當(dāng)月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為120000元,增值稅15600元;外地運費8000元,增值稅720元,全部款項已通過銀行存款支付。(2)上述材料已運到并驗收入庫,計劃成本為130000元。(3)本月領(lǐng)用材料的計劃成本為360000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品直接領(lǐng)用300000元,在建工程領(lǐng)用60000元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會記分錄(2)計算本月原材料的材料成本差異,分?jǐn)偛⒔Y(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料的成本差異。
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下1)某月初,原材料計劃成本250000π,材料成本差異賬戶借方余額10000元(2)5日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的原材料價款258000元,增值稅額33540元,外地運費9000元,增值稅額810元。有關(guān)款項已通過銀行存款支付(3)上述材料計劃成本240000π,已驗收入庫;4)25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83000元5)本月領(lǐng)用材料計劃成本共計276000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223000元,車間管理部門領(lǐng)用35000元,廠部管理部門領(lǐng)用8000元,在建工程領(lǐng)用10000元要求:(1)計算公司當(dāng)月原材料的材料成本差異;(2)計算公司當(dāng)月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町?(3)編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1、某月初,原材料計劃成本250000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10000元;2、5日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的原材料價款258000元,增值稅額33540元。外地運費9000元,增值稅額810元。有關(guān)款項已通過銀行存款支付;3、上述材料計劃成本240000元,已驗收入庫;4、25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83000元;5、本月領(lǐng)用材料計劃成本共計276000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223000元,車間管理部門領(lǐng)用35000元,廠部管理部門領(lǐng)用8000元,在建工程領(lǐng)用10000元。[要求]1、計算公司當(dāng)月原材料的材料成本差異;2、計算公司當(dāng)月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町悾?、編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。謝謝
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
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希望可以幫到你同學(xué)