你好,是什么原因?qū)е碌氖敲舛惼胀òl(fā)票呢??
請問小規(guī)模納稅人開出的增值稅普通房屋出租發(fā)票月不超過10萬元,要交增值稅嗎?
請問,小規(guī)模納稅人,目前是每季度開票不超過45萬,免交普票的增值稅,那么附加稅是不超過30萬免交嗎?超過30萬就要交嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人季度開了超過46萬元的免稅普通發(fā)票,請問46萬元需要交增值稅嗎?
老師 我們小規(guī)模納稅人都開普票 月超過15萬季度沒超過45萬 請問需要交增值稅嗎
老師您好,請問小規(guī)模納稅人一個季度開普票超過60萬要交增值稅嗎?
老師,個體工商戶老板投資了個智能穿戴的項目,這個打的款怎么做賬務(wù)處理
老師,合同簽訂是6個點,安裝和調(diào)試費,這個開票名稱怎么寫?
從養(yǎng)殖場購買生豬進行整豬批發(fā)零售,注冊公司可以為食品批發(fā)類的公司嗎?如果可以注冊為食品批發(fā)業(yè),可以注冊為哪種類型?
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
財務(wù)報表中應(yīng)交稅金是負數(shù),是什么原因造成?
匯算清繳前上一年度的原材料的發(fā)票沒收到,匯算清繳進行納稅調(diào)增。那么調(diào)增是在哪個表的哪一項填寫
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊。填到匯算折舊表的那項呀
老師好,個人在公司發(fā)布的征集圖片的活動中獲獎,公司向個人支付獎金,并按照偶然所得進行個稅的代扣代繳申報,個人需向公司提供發(fā)票嗎
老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
工程材料,暫估材料成本,材料票到了忘記沖紅,2月直接入庫,現(xiàn)在4月怎么調(diào)整科目
現(xiàn)在興起的“公司+合作社”模式,公司勞務(wù)用工的工資打給當?shù)睾献魃?,再由合作社發(fā)給務(wù)工人員,但合作社必須給公司開發(fā)票(因為是蔬菜種植公司,所以合作社開出的勞務(wù)用工發(fā)票是免稅的)
你好,蔬菜種植銷售是免稅,合作社開出的勞務(wù)用工發(fā)票是不免稅的?
開的發(fā)票是蔬菜種植(免稅的發(fā)票),每個月有20萬左右,我就是不知道報稅的時這筆錢要交稅嗎
你好,開的發(fā)票是蔬菜種植,這個是免征增值稅的(無論多少金額都是免征的 )
但是小規(guī)模納稅人每個季度超過45萬元要交增值稅,這45萬元僅指開的有稅發(fā)票嗎?還是包括了開出去的免稅發(fā)票
你好 如果全部都是免稅的,不管多少金額,都是免稅的 如果有免稅的,也有應(yīng)稅的,合計收入超過45萬,免稅的部分免稅,應(yīng)稅的部分納稅
那這45萬元我可以這樣理解嗎(合作社開出去的票的金額合計超過45萬元,免稅的發(fā)票就不需要交稅,應(yīng)稅的發(fā)票就要交稅);如果開出去的免稅發(fā)票+應(yīng)稅發(fā)票未超過45萬元,就全部不要交增值稅
你好,是的,是這樣的
我看過小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人的強制標準是年銷售額大于500萬元,這500萬元是開出免稅的+應(yīng)稅的發(fā)票額嗎
你好,這500萬元,是總的收入金額
剛剛上面我到的公司把勞務(wù)用工的錢打到合作社賬號(合作社開了免稅發(fā)票給公司),再由合作社把錢打到務(wù)工人員的卡上,這個會計分錄應(yīng)該怎么寫?是記代收代付款嗎
你好,勞務(wù)用工的錢開具發(fā)票,是不免稅的?
合作社開的是蔬菜種植的發(fā)票,這個會計分錄怎么寫
你好 合作社開的是蔬菜種植的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入