同學(xué) 你好 12月成立 工資應(yīng)該也是從12月才開(kāi)始的吧

老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來(lái),9一12月工資計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺(jué)得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
老師,您好!我想問(wèn)下,我有家客戶是2021年12月才成立的,也是12月做的稅務(wù)登記,22年1月給他報(bào)12月的個(gè)稅,我在工資薪金那里寫了2千,也申報(bào)成功了。但報(bào)12月的個(gè)稅是按11月的工資,應(yīng)該填0才對(duì)唄?但我填了2千申報(bào),如果不進(jìn)去修改個(gè)稅申報(bào),對(duì)后期做賬報(bào)稅等有影響嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫稅款所屬期1就可以了
老師,我們是11月28日打的個(gè)體戶轉(zhuǎn)企業(yè)的清稅證明,12月5日做的企業(yè)稅務(wù)登記(名稱變了,統(tǒng)計(jì)社會(huì)信用代碼沒(méi)變)當(dāng)時(shí)核了工資薪金個(gè)人所得稅,個(gè)體戶期間未核也未申報(bào)過(guò)。問(wèn)1月份要申報(bào)12月的工資薪金個(gè)稅,也就是申報(bào)12月發(fā)放的11月的工資,但是11月的工資屬于個(gè)體戶期間的,公司個(gè)稅我應(yīng)該是2月份申報(bào)1月實(shí)發(fā)的12月工資,1月申請(qǐng)12月實(shí)發(fā)11月應(yīng)是零申報(bào)還是按實(shí)發(fā)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過(guò)來(lái),我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)(沒(méi)人提交資料),又沒(méi)注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎?
我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票,這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒(méi)收入計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出嗎
2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出,2025年收回。可以沖減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開(kāi)具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對(duì)于甲方來(lái)說(shuō)收到3%的專票有問(wèn)題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開(kāi)發(fā)票給抖音公司的平臺(tái)補(bǔ)貼,做什么科目?
老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格,沒(méi)有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說(shuō)報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了,成立方式CIF,商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎? 假如不改報(bào)關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開(kāi)呢,報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了,該加上沒(méi)包含運(yùn)保費(fèi),我沒(méi)法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過(guò)30人,該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?,?huì)計(jì)分錄怎么寫,是老板個(gè)人支付的
一般納稅人開(kāi)專票或者普票都是13個(gè)點(diǎn)嗎


對(duì)呀,但我填了2000進(jìn)去報(bào)的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)是要修改了才行是嗎?不修改對(duì)后期有什么影響呢?
你現(xiàn)在要報(bào)的是12月份的工資哦 工資先計(jì)提的 12月計(jì)提12月的 1月再發(fā)放 做了工資 就影響了當(dāng)月的營(yíng)利情況 這個(gè)根據(jù)公司具體情形來(lái) 我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該不影響
12月報(bào)個(gè)稅,報(bào)的不是11月的工資嗎?11月沒(méi)成立應(yīng)該是沒(méi)工資的,應(yīng)該零申報(bào)個(gè)稅吧!我這是做代理記賬的,這家公司建賬套也是建在12月,不改申報(bào)的個(gè)稅,有影響嗎?
同學(xué) 如果實(shí)在擔(dān)心 現(xiàn)在還是征期內(nèi) 因?yàn)樗麤](méi)涉及繳稅 你把這次的申報(bào)表作廢 再重新申報(bào)即可
12月一般報(bào)的都是12月份的工資哦 因?yàn)樗鶎倨谝彩?2.1-12.31哦
而且你現(xiàn)在處理的賬務(wù)和申報(bào)的稅費(fèi)也都是上個(gè)月或上季度的啊
具體以你們自己處理的習(xí)慣來(lái)哦