同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 然后看損益表利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅 再反過(guò)賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 再把凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬
金蝶專業(yè)版期末結(jié)賬是要先做物料收發(fā)匯總盤點(diǎn),(成本制造費(fèi)用那些處理完了)憑證審核,再過(guò)賬嗎?然后業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再最終期末結(jié)賬。
你好,結(jié)賬時(shí)先過(guò)賬,然后自動(dòng)轉(zhuǎn)賬那里結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 過(guò)賬,再財(cái)務(wù)期末結(jié)賬是嗎
老師,在財(cái)務(wù)軟件記賬,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄,是先把所有賬錄入后過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益完成后,最后再記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄,再過(guò)賬就完成了。請(qǐng)問(wèn)順序是這樣的嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,