您好,那您掛往來(lái)科目
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對(duì)方公司一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,對(duì)方公司也開(kāi)不了貨款的發(fā)票,只能開(kāi)服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
老師,我想問(wèn)下,我公司賬上有別的公司的貨款,是代別的公司收的,沒(méi)單貨款給我們200塊的服務(wù)費(fèi)。月底了,需要把貨款扣了服務(wù)費(fèi)還給他們,有什么比較合理的辦法嘛
你好老師,請(qǐng)問(wèn)公司是做生鮮批發(fā),幫助別的公司代采貨物,收服務(wù)費(fèi),對(duì)方給我們打我們代付的貨款款項(xiàng)時(shí)現(xiàn)金流量項(xiàng)目選什么欄次啊?
外貿(mào)業(yè)務(wù):我們的供應(yīng)商, 香港和國(guó)內(nèi)都有公司,我們從他們香港分公司簽合同采購(gòu)了一批貨,通過(guò)專(zhuān)業(yè)的報(bào)關(guān)公司,委托他們像香港公司支付貨款,對(duì)方將貨款及服務(wù)費(fèi)和稅費(fèi)發(fā)票都開(kāi)給我們公司了,貨送到上海,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)這家公司問(wèn)我們要貨款,我們能直接把貨款支付給國(guó)內(nèi)這個(gè)分公司嗎?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線(xiàn)上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
這個(gè)往來(lái)掛到最后要怎么處理呢,數(shù)字很大,有20萬(wàn)
您好,那您最好按購(gòu)銷(xiāo)處理,開(kāi)發(fā)票收發(fā)票
具體要怎么操作呢
您好,收款對(duì)外開(kāi)票,付款從外收票
老師,假設(shè)總價(jià)是208000元,200000是要打給對(duì)方的,8000是給我們的服務(wù)費(fèi),按照您說(shuō)的意思是200000對(duì)方給我們開(kāi)票,8000我們給對(duì)方開(kāi)票,可是這個(gè)208000當(dāng)初客戶(hù)打到我們賬上的時(shí)候我們就交過(guò)稅了,這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)交稅
您好,既然對(duì)方完稅,為什么還會(huì)在您企業(yè)過(guò)賬?
不是對(duì)方完稅,是我們幫他們交的稅
我意思買(mǎi)家直接打到我們賬上,我們交完稅,扣點(diǎn)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在需要把剩下的錢(qián)還給那個(gè)在我們賬上過(guò)賬的公司
您好,那您就按購(gòu)銷(xiāo)處理即可
購(gòu)銷(xiāo)處理交兩次稅?
您好,您是說(shuō)什么稅?