你本年度利潤(rùn)總額是多少
最后一個(gè)季度彌補(bǔ)以前年度虧損后交所得稅 ,所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?利潤(rùn)總額10萬(wàn),以前年度虧損9萬(wàn)
老師我的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是11000,但是彌補(bǔ)了一個(gè)以前年度虧損10000,那么我的所得稅怎么計(jì)提呢。
老師,我這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤(rùn)總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師好 以前 代彌補(bǔ)的虧損286524 這個(gè)季度 利潤(rùn)總額307659 我怎么做計(jì)提所得稅的分錄呢?
老師好,企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,為什么利潤(rùn)總額<100萬(wàn)的, 利潤(rùn)總額=彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)呢?為什么呢? 謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下我這個(gè)月給庫(kù)房付了貨款,但是要下個(gè)月才能開(kāi)票給我,這兩個(gè)月的分錄該怎么做?
機(jī)油屬于潤(rùn)滑油麻? 開(kāi)票稅收編碼大類是多少
老師,浙江那邊怎么添加辦稅員 是不是也是在電子稅務(wù)局里--企業(yè)授權(quán)管理-申請(qǐng)企業(yè)授權(quán) 我剛申請(qǐng)了下提示企業(yè)信息不存在
銷售合同總價(jià)是含稅的,有說(shuō)明是含多少稅率,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)印花稅的時(shí)候可以按照不含稅金額填寫(xiě)繳納印花稅嗎?
老師,租的宿舍給員工住的計(jì)入什么科目,福利費(fèi)嗎
老師:專職會(huì)計(jì)接手代賬會(huì)計(jì)需要怎么處理?(制造業(yè)的)
銀行手續(xù)費(fèi)是1-3月的,按銀行回單已經(jīng)入賬,現(xiàn)在開(kāi)具專用發(fā)票,本月應(yīng)如何做賬?
一次性扣除固定資產(chǎn),納稅調(diào)增該在什么環(huán)節(jié)?季度申報(bào)還是年度匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)老師 公司股東把股權(quán)賣了 然后賬上掛著欠他的錢 我們用現(xiàn)金償還他不分欠款 這種合理嗎
個(gè)人所得稅匯算清繳,年終獎(jiǎng)單獨(dú)核算會(huì)少補(bǔ)繳一萬(wàn)多塊錢怎么回事?
本年度的利潤(rùn)總額就是307659
那你本年度需要預(yù)交的所得稅=(307659-286524)*2.5%=528.38
不是25%嗎?怎么是2.5%呢?
借 所得稅費(fèi)用 5283.75 貸 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅5283.75
我們單位是飼料企業(yè) 開(kāi)票金額挺大的 過(guò)億了 利潤(rùn)少 所得稅的比例是多少呢?
小微企業(yè)所得稅稅率有優(yōu)惠啊
小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?
小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
資產(chǎn)總額超了
那就是25%了 對(duì)吧
是的,超過(guò)了,就是25%的稅率