管理費用、辦公費貸、銀行存款。
280的稅控盤,年服務(wù)費,如何入賬做分錄?
稅控服務(wù)費280元開的普票,如何做分錄
老師好!問下小規(guī)模納稅人購入稅控盤280,服務(wù)費280,該如何做分錄?
假如增值稅銷項稅1000,進項稅400,服務(wù)費280,稅控盤280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?
老師,稅控盤服務(wù)費280元如何做賬
老師麻煩問一下老板把錢借給其他公司可以嗎
老師,我公司就一個員工,需要繳納工會經(jīng)費嗎
老師,我們的一個上游公司被查出來的虛開發(fā)票了,但是這個上游公司跟我們是真實業(yè)務(wù),現(xiàn)在稽查局查出來了我們上游的這個企業(yè),虛開發(fā)票了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)出進項稅,我們?nèi)绻褪遣晦D(zhuǎn),能有什么后果
項目1應(yīng)收款期末余額貸方余額1000元 項目2應(yīng)收款期末余額借方1000元 如何用會計分錄將項目1應(yīng)收款的余額調(diào)整到項目2的應(yīng)收款
公司購買了個60萬設(shè)備,預(yù)先支付了15萬,余下45萬按2年分期付款,發(fā)票是按支付金額分期開,入賬的時候是固定資產(chǎn)一次入賬60萬還是進在建工程后面再根據(jù)發(fā)票錄入
老師,一個建筑公司只是更換一個法人用來貸款,對之前的法人有沒有什么法律風(fēng)險呢?
請問老師,公司7年前購入一輛汽車作為固定資產(chǎn)入賬,5年的折舊年限,賬上處理是按照殘值為0來計提折舊的,現(xiàn)在想二手賣出,這個是怎么一個處理流程呢?
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬,今年利潤表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
打官司要回來前兩年的工錢,怎么記賬
借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。