你好,他自己消費(fèi)的,做到福利費(fèi)里面的。
你好,老師是這樣的,我們公司是一般納稅人,我們是地質(zhì)行業(yè),老板買了戶外用品衣服啥的,可以入啥費(fèi)用,合理一些
老師,你好,我想問下,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),我們確定固定資產(chǎn),有沒有金額限制,我們公司大型的儀器我做了固定資產(chǎn),一些辦公用品:電腦,打印機(jī)啥的,沒有入固定資產(chǎn),有沒有問題?
老師,我有個(gè)問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個(gè)加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時(shí)候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個(gè)憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時(shí)候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對(duì)方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊(cè)了一般納稅人。
老師您好!我們是小公司,因?yàn)樾枰恍┏杀举M(fèi)用票,老板要員工把私人買衣服的費(fèi)用開成工作服費(fèi),可以這樣操作嗎?
老師,你好,我們單位給一個(gè)物業(yè)管理公司開具了工程服務(wù)9%的增值稅專用發(fā)票,他們說用不了,我剛在企查查上查了他們是一般納稅人啊,為啥用不了,一般啥情況,他們才放棄專票要普票
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
說和客戶一起買的,送客戶的
福利費(fèi)有限制嗎?是不是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)啊?
好,福利費(fèi)招待費(fèi)都是不允許抵扣所得稅的。
福利費(fèi)和招待費(fèi)都是不允許抵扣增值稅的。
福利費(fèi)按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,招待費(fèi)按發(fā)生額的60%、營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
你的意思是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧?我只能做費(fèi)用了,也只能做招待費(fèi)或者福利費(fèi)?
做福利費(fèi)用要申報(bào)個(gè)稅嗎?
對(duì)的,福利費(fèi)、招待費(fèi)都得交個(gè)稅。
這些是非貨幣性的福利,怎么申報(bào)個(gè)稅
你好,折合成人民幣多少?和他的工資一塊兒。
好的,我這邊之前計(jì)提的福利費(fèi),沒有繳納個(gè)稅
能分到個(gè)人的需要繳納。