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機(jī)動車銷售發(fā)票上有增值稅額,車輛當(dāng)固定資產(chǎn)入賬時要將這部分增值稅并入固定資產(chǎn)入賬價值嗎,沒有進(jìn)項認(rèn)證也不會再認(rèn)證

2022-01-07 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-07 11:25

你好在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 11:25

那車價稅合計70萬,增值稅9萬,入賬的固定資產(chǎn)賬面價值應(yīng)該是79萬對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:27

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 11:40

這樣入賬對嗎?多出來的其他應(yīng)付可以先不管嗎

這樣入賬對嗎?多出來的其他應(yīng)付可以先不管嗎
這樣入賬對嗎?多出來的其他應(yīng)付可以先不管嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:41

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 11:42

再計提增值稅稅費就行了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:44

你好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 12:02

這部分要納企業(yè)所得稅嗎?我們88買80賣,結(jié)賬為什么相應(yīng)成本沒有呢,是少寫了什么分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 12:04

好你看一下最后有利潤嗎?如果有盈利的需要交。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 18:56

老師,還有個車輛購置稅沒有入車的賬面價值,只入了購買價和增值稅,現(xiàn)在結(jié)賬跨年了也是計入以前年度損益嗎,怎么寫分錄呢……

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齊紅老師 解答 2022-01-07 19:01

你好,這個應(yīng)該做到你的固定資產(chǎn)里面的,做到固定資產(chǎn)原值,你的固定資產(chǎn)卡片能修改嗎?

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 19:03

12月才補入賬的,沒有任何計提折舊直接處置掉的

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齊紅老師 解答 2022-01-07 19:04

你已經(jīng)做了固定資產(chǎn)清理嗎?在12月份,如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

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快賬用戶9097 追問 2022-01-07 19:05

是的,入賬和清理都在12月補記的。這種情況可以直接22年1月借以前年度損益,貸銀行存款是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 19:06

你好是的,可以的,可以這么做。

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你好在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。
2022-01-07
你們是一般納稅人吧,分錄是: 借:固定資產(chǎn)—越野車632566.37 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅交(進(jìn)項稅額)82233.63 貸:銀行存款 714800
2021-04-12
你好,不需要做賬務(wù)處理,你直接重分類就行,因為你帳上根本就沒有其他流動資產(chǎn)這個科目
2023-07-14
你好,你的汽車是購進(jìn)出售目的?
2021-10-31
你好,你把這個應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)放到其他流動資產(chǎn)填寫正數(shù),應(yīng)交稅費填寫零。
2023-07-14
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