你好在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。
機(jī)動車銷售發(fā)票上有增值稅額,車輛當(dāng)固定資產(chǎn)入賬時要將這部分增值稅并入固定資產(chǎn)入賬價值嗎,沒有進(jìn)項認(rèn)證也不會再認(rèn)證
新增辦公汽車一輛,入賬價值20萬元。同時將原有一輛辦公汽車報廢處理,該項固定資產(chǎn)原值16萬元,累計計提折舊10萬元,出售該項固定資產(chǎn)殘料到賬3萬元,同時發(fā)生清理費用5000元。假設(shè)不考慮其他因素,完成上述業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗項目設(shè)計并寫出對應(yīng)會計分錄。
購買管理用固定資產(chǎn)(桌子、打印機(jī)、空調(diào))、汽車(領(lǐng)導(dǎo)用的出去談業(yè)務(wù)),增值稅進(jìn)項稅額能抵扣嗎?不是用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)。是不是增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,只有會計入生產(chǎn)成本的或用于生產(chǎn),未來有銷項的,才能進(jìn)項稅額認(rèn)證及抵扣?
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
那車價稅合計70萬,增值稅9萬,入賬的固定資產(chǎn)賬面價值應(yīng)該是79萬對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
這樣入賬對嗎?多出來的其他應(yīng)付可以先不管嗎
你好,可以的,可以這么做的。
再計提增值稅稅費就行了是嗎
你好,可以的,可以這么做。
這部分要納企業(yè)所得稅嗎?我們88買80賣,結(jié)賬為什么相應(yīng)成本沒有呢,是少寫了什么分錄嗎
好你看一下最后有利潤嗎?如果有盈利的需要交。
老師,還有個車輛購置稅沒有入車的賬面價值,只入了購買價和增值稅,現(xiàn)在結(jié)賬跨年了也是計入以前年度損益嗎,怎么寫分錄呢……
你好,這個應(yīng)該做到你的固定資產(chǎn)里面的,做到固定資產(chǎn)原值,你的固定資產(chǎn)卡片能修改嗎?
12月才補入賬的,沒有任何計提折舊直接處置掉的
你已經(jīng)做了固定資產(chǎn)清理嗎?在12月份,如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
是的,入賬和清理都在12月補記的。這種情況可以直接22年1月借以前年度損益,貸銀行存款是嗎
你好是的,可以的,可以這么做。