同學(xué)你好 對的 這樣可以的
老師我有一個問題 建筑勞務(wù)公司我們開票去給對方,也就是業(yè)主方,是不是只是3個點的簡易計價的才要先去項目所在地開外經(jīng)證交稅了才給她們開票去? 一般計價的開9個點開建筑服務(wù)*工程服務(wù)的可以自己有票直接開過去給對方,我們月初自己申報增值稅交稅?。坎挥棉k外經(jīng)證9個點的?
老師,我們公司有做13%的建筑設(shè)備租賃,也有3%簡易的建筑服務(wù),增值稅每月就3的交稅,13的基本不用交,這樣可以的嗎?還是說都要按稅負來交稅呢
老師,我們是建筑公司,這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票,是簡易計稅的,但是沒有成本發(fā)票,以后也不會有成本,因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤,如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經(jīng)理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
請問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報上個月的增值稅,本月銷項稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達到稅負3%左右,這個差額13萬的稅款,我進項稅額也認證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,主要做樁基礎(chǔ)的,自己沒有旋挖鉆機,現(xiàn)在租賃別人(也就是掛靠人)的旋挖機,我們做成本,現(xiàn)在請問一下,就是他去開租賃發(fā)票回來,個稅應(yīng)該交多少,增值稅是多少?怎么樣方式,這種租賃可以少交一點個稅呢?這個租賃旋挖機的比例和人工應(yīng)該怎么去計劃呢
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應(yīng)的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購進化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計算中,進料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出? 進料加工是保稅的,計入的時候本來就沒有進項稅額,退稅計算中還把他對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進項稅額嗎?實在是理解不了,還請老師指教
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計算?可以用發(fā)過來的圖片例子計算說明嗎?
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計算?可以用例子說明嗎?
老師晚上好!請教:餐飲店購買的餐盤餐具記入哪個科目呢
我想問一下為什么存貨跌價準(zhǔn)備會對當(dāng)期損益造成影響呢,存貨跌價準(zhǔn)備不是資產(chǎn)備抵科目嗎?除了銷售出去的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本對當(dāng)期損益造成影響,為什么還要減去補計提的5萬存貨減值準(zhǔn)備呢?
像我們這種既有設(shè)備租賃,又有建筑服務(wù)的,最低稅負是多少比較合適了?
簡易計稅的就是3% 一般計稅的大約在2.5%左右
那這樣一般計稅的都沒有按稅負來交,有什么風(fēng)險嗎?
那這個要看稅局了