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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。有關(guān)業(yè)務(wù)如下:2×19年6月1日,向乙公司銷售產(chǎn)品2000件,每件不含稅價(jià)格600元,每件成本500元,增值稅發(fā)票已開出。協(xié)議約定,購貨方應(yīng)于當(dāng)日付款;本年9月30日前有權(quán)退貨。甲公司根據(jù)經(jīng)驗(yàn),估計(jì)退貨率為10%,2×19年6月未發(fā)生銷售退回。2×19年6月1日,收到全部貨款存入銀行。2×19年6月30日未發(fā)生退貨。假定銷售退回實(shí)際發(fā)生退貨時(shí)支付貨款,且可沖減增值稅稅額。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn),無法估計(jì)該批產(chǎn)品的退貨率。???要求:?(1)編制2×19年6月1日銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。?(2)假定2×19年7月30日若退回100件,貨款已經(jīng)支付,編制其會(huì)計(jì)分錄。?(3)假定2×19年9月30日若退回50件,編制其會(huì)計(jì)分錄。?(4)假定2×19年9月30日若退回200件,編制其會(huì)計(jì)分錄。?

2022-01-06 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 17:56

借,銀行存款1200000×1.13 貸,主營業(yè)務(wù)收入1200000×90% 預(yù)計(jì)負(fù)債120000 應(yīng)交稅費(fèi)1200000×13% 借,應(yīng)收退貨成本100000 主營業(yè)務(wù)成本900000 貸,庫存商品1000000

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-06 18:00

借,預(yù)計(jì)負(fù)債60000 應(yīng)交稅費(fèi)60000×13% 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000 銀行存款,差額部分 借,主營業(yè)務(wù)成本50000 庫存商品50000 貸,應(yīng)收退貨成本100000

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同學(xué)你好,我是曉博老師,該問題由我解答
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這個(gè)我也一起答了哈
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同學(xué)你好,我是曉博老師,該問題由我解答
2022-01-01
同學(xué)你好,我是曉博老師,該問題由我解答
2022-01-01
好的。請(qǐng)等待,老師需要時(shí)間整理與計(jì)算
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