同學(xué)你好 嗯 這個(gè)正常的
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
老師,我這家把固定資產(chǎn)車賣掉了也開(kāi)票了,資產(chǎn)處置也做了憑證,開(kāi)的票我沒(méi)掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的是固定資產(chǎn)清理科目,利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入和增值稅申報(bào)表本年累計(jì)收入存在差額,差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆,這個(gè)是正?,F(xiàn)在是哇?
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅附表一里填了不開(kāi)票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,跳出來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異,因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報(bào)所得稅,是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營(yíng)業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來(lái)的也是,營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有那個(gè)清理的金額
老師好,處理固定資產(chǎn)時(shí),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但已報(bào)增值稅未開(kāi)票收入了,借銀行,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在是增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)收入50萬(wàn),我的帳上年收入是26萬(wàn),相差24萬(wàn)剛好是這筆固定資產(chǎn)清理時(shí)的收入。請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎?
老師,有一個(gè)情況。 就是去年做賬的時(shí)候,固定資產(chǎn)賣了。我感覺(jué)前面這個(gè)人做賬沒(méi)做對(duì)。 現(xiàn)在要所得稅年報(bào),我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷售金額和利潤(rùn)表本年累計(jì)差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開(kāi)票了,走的固定資產(chǎn)清理,我看也沒(méi)走損益,就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了