您好,未開票收入應該全額計入納稅。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內(nèi)銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應該怎么填寫?
查賬征收:例如某酒店是查賬征收,因為是外資企業(yè),嚴格遵守稅法,開票收入和未開票收入都合并為收入額申報給稅務局。當月該酒店開票收入70萬,未開票收入30萬。準備次月申報營業(yè)額100萬,營業(yè)稅5萬。這時來一個客戶,問能不能多開一萬元。對于酒店來說,多開一萬元發(fā)票,把開票收入調(diào)整為71萬,未開票收入調(diào)整為29萬,稅交的都是一樣多,那就開唄。 疑問:這個客戶多開一萬元發(fā)票,當月該酒店開票收入70萬,未開票收入30萬。為什么可以把開票收入調(diào)整為71萬,未開票收入調(diào)整為29萬,我的理解應該是客戶多開票的話,當月應該是開票收入71萬,未開票收入30萬??傆嫓蕚浯卧律陥鬆I業(yè)額101萬,營業(yè)稅50500元對吧?
代理記賬:(一酒類商貿(mào)企業(yè),納稅申報表填寫:未開票收入占總收入多少比例合適)
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
老師,接了一家小規(guī)模代賬,之前無賬報表都是隨便報的數(shù)。個稅扣繳端申報工資的話,員工有3人。想問下老師工資正常一年報多少合理?根據(jù)開票收入的話怎么算這個比例
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
商貿(mào)企業(yè)沒提供未開票收入
您好,就按照開票收入確定。