你好,同學(xué) 因?yàn)榕c公司沒有實(shí)際聯(lián)系,不屬于公司的車且沒有租賃關(guān)系,是不能報銷抵扣的。
老師,我們公司找了一家運(yùn)輸公司承接我們的運(yùn)輸業(yè)務(wù),但是后面發(fā)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)輸?shù)能囎硬皇沁\(yùn)輸公司的,這種運(yùn)輸公司給我們開的票有風(fēng)險嗎?
老師:我想問下,我們是運(yùn)輸公司,常年有很多業(yè)務(wù)是在某APP委托運(yùn)輸?shù)?,然后通行費(fèi)電子發(fā)票開的是我司的抬頭,但上面的車牌不是我司的,是不是可以抵扣做賬?
老師,我想問一下,我們之前購買了水泥,水泥公司給我們開的發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)付給運(yùn)輸公司,但是運(yùn)輸公司沒有給我們開票,他們水泥公司給我開了多的發(fā)票,說給我抵運(yùn)輸發(fā)票,我可以用多的發(fā)票沖運(yùn)輸費(fèi)用嗎?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸有限公司,不是我們公司入戶的車別的牌子的通行費(fèi)發(fā)票通過我們公司發(fā)票抬頭開通行費(fèi)發(fā)票了 這個通行費(fèi)發(fā)票能抵扣嗎
你好老師,我們是物流運(yùn)輸有限公司,不是我們公司入戶的車別的牌子的通行費(fèi)發(fā)票通過我們公司發(fā)票抬頭開通行費(fèi)發(fā)票了 這個通行費(fèi)發(fā)票能抵扣嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
是委托運(yùn)輸?shù)?,?shí)際存在的業(yè)務(wù)。
那他們APP上是專門代理運(yùn)輸?shù)?,委派車輛是隨機(jī)的
你好,你們簽訂了協(xié)議的話,是可以抵扣的
嗯,協(xié)議有簽訂的,運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是APP單位開出來的,但通行費(fèi)發(fā)票就都是委派車輛的車牌,直接開給到我司名下的
你好 那這樣是可以的。