借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
稅控盤280的維護(hù)費(fèi)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么做
一般納稅人交的280稅盤維護(hù)費(fèi)進(jìn)行抵扣稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
使用金稅盤維護(hù)費(fèi)280抵扣時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師稅控盤280維護(hù)費(fèi),抵減增值稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄
交的稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,抵扣了增值稅分錄怎么做
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
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那我的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不平了喲
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借銷項(xiàng)貸進(jìn)賬 進(jìn)項(xiàng)中沒有280那轉(zhuǎn)出的未交增值稅少280也
你好,轉(zhuǎn)出未交的增值稅少了你交稅不就少啦?
你可以把數(shù)字帶進(jìn)去試一下。
是做一個(gè)借應(yīng)交增值稅減免稅款貸一個(gè)應(yīng)該增值稅減免稅款
借方,貸方都是一個(gè)科目嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。 完整的分錄你可以看一下 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要交多少增值稅,最后這個(gè)分錄里面體現(xiàn)。