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使用金稅盤維護(hù)費(fèi)280抵扣時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-01-06 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 08:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7243 追問 2022-01-06 08:31

那我的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅就不平了喲

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:32

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶7243 追問 2022-01-06 08:33

轉(zhuǎn)出未交增值稅,借銷項(xiàng)貸進(jìn)賬 進(jìn)項(xiàng)中沒有280那轉(zhuǎn)出的未交增值稅少280也

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:33

你好,轉(zhuǎn)出未交的增值稅少了你交稅不就少啦?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:33

你可以把數(shù)字帶進(jìn)去試一下。

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快賬用戶7243 追問 2022-01-06 08:34

是做一個(gè)借應(yīng)交增值稅減免稅款貸一個(gè)應(yīng)該增值稅減免稅款

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:37

借方,貸方都是一個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。 完整的分錄你可以看一下 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要交多少增值稅,最后這個(gè)分錄里面體現(xiàn)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-01-06
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2023-04-03
?1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-02-23
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2021-07-08
你好;? ?借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸 應(yīng)付賬款 ;? 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)?
2023-07-17
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