學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)有余額是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
年末,進(jìn)項(xiàng)有留抵需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動,這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計(jì)分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會去銀行核對資料的真實(shí)性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎


是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)嗎?
學(xué)員您好,這樣做會顯示負(fù)數(shù)因?yàn)槟銈兪怯卸嘤嗟倪M(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝老師
不客氣,每個努力的小天使都會有收獲的