學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)有余額是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對(duì)嗎?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
年末,進(jìn)項(xiàng)有留抵需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
老師請(qǐng)問一下,上月有筆費(fèi)用支出,對(duì)方開的是專票,已抵扣入帳報(bào)稅。這月對(duì)方要沖紅上月開的發(fā)票,要退回一部分錢給我們,并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票,請(qǐng)問我該怎么做帳呢?
三輪車要交消費(fèi)稅嗎?稅務(wù)原條款是怎樣規(guī)定的?
老師,我們收到員工個(gè)稅申述,原因是從未在公司任職,實(shí)際也是沒任職,是老板親戚,當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金發(fā)放。讓本人撤銷她沒弄好,現(xiàn)在稅管員那已經(jīng)從后臺(tái)把她申述的做了是公司員工,申述條件不符合的處理.我現(xiàn)在再去變更個(gè)稅信息可以嗎?如果變成0的話,所得稅匯算清繳是不是要變更。還是我把她工資換成另個(gè)人身上。
郭老師,請(qǐng)問一下民非組織幫員工繳納醫(yī)社保,不需要員工出錢,我怎么做帳呢?支付社保這塊我直接借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本提供服務(wù)成本,然后社保貸銀行存款這樣可以嗎?
你好,我們是生產(chǎn)型出口退稅,現(xiàn)在我們想申請(qǐng)退稅但是現(xiàn)在已經(jīng)過申報(bào)期了增值稅申報(bào)表還沒申報(bào),但是已經(jīng)申報(bào)免抵退申報(bào)表這個(gè)要怎么辦,可以撤銷免抵退申報(bào)嗎,修改到下個(gè)月再申請(qǐng)
老師,24年累計(jì)申報(bào)個(gè)稅時(shí)填的個(gè)人社保比實(shí)際個(gè)人承擔(dān)社保少了幾千元,這種要怎么調(diào)整?
請(qǐng)問個(gè)人賬戶收到外幣款,可以以什么名義提取
老師,我們公司25年6月份轉(zhuǎn)出了所屬期分別是17年8月份,9月份,10月份,12月份,四個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)14萬,我們25年6月份又開具了5份進(jìn)項(xiàng)票合計(jì)稅額14萬,那么我想請(qǐng)問您就是,我6月份這個(gè)月,我把新開進(jìn)來的這5份進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了的話,哪怕我是轉(zhuǎn)出了14萬的進(jìn)項(xiàng)稅,我也不用額外交增值稅,是這樣理解嗎,因?yàn)槲覜]操作過這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù),所以來請(qǐng)教您一下
老師早上好,我想問一下我們公司是苗木合作社,然后銷售出去一些苗木收到貨款了,我確認(rèn)收入,然后順便是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那相應(yīng)的成本應(yīng)該根據(jù)什么看呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?麻煩老師告訴我一下唄
上期美元戶余額101.3這期收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收款付款結(jié)匯都做了分錄了,下一步還需要怎么調(diào)整?怎么計(jì)算出來的,老師詳細(xì)寫一下分錄
是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)嗎?
學(xué)員您好,這樣做會(huì)顯示負(fù)數(shù)因?yàn)槟銈兪怯卸嘤嗟倪M(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝老師
不客氣,每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的