你好,根據(jù)收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
一個(gè)戶主,兩個(gè)個(gè)體工商戶,年度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),是各自申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得還是匯總申報(bào),若是匯總申報(bào),如何操作申報(bào)?
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
個(gè)體工商戶定期定額戶如何申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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那他按季申報(bào),我這個(gè)收入成本利潤(rùn)是一個(gè)季度的嗎,比如我現(xiàn)在1月要申報(bào)10到12月的
你好,是當(dāng)年累計(jì)的金額?
那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么獲取,沒有做賬本
是在開票系統(tǒng)和增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)查數(shù)據(jù)嗎
老師教下我,不會(huì)報(bào)啊
你好,需要做賬了,出具報(bào)表了才可以知道收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)啊? 根據(jù)本年累計(jì)的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
個(gè)體戶核算不全,采用查賬征收
你好,采用查賬征收,就需要健全賬務(wù)核算才是的 根據(jù)本年累計(jì)的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)