你好! 是收入還是成本費(fèi)用? 收入的話,款已付,12月可以計(jì)入預(yù)收賬款,1月開(kāi)票入賬沒(méi)問(wèn)題。 成本費(fèi)用的話,款已付,成本如果已經(jīng)入賬,收到發(fā)票附到后面也是可以的,成本沒(méi)入,1月入賬也可以。
給客戶(hù)打款材料款,12月份打款,需要21年1月開(kāi)發(fā)票,這種怎么處理?能算做12年的業(yè)務(wù)?能直接入在20年?怎么做分錄呢
12月發(fā)生的業(yè)務(wù),款已支付,因業(yè)務(wù)員疏忽,發(fā)票開(kāi)在次年1月份,我可以將12月的發(fā)票1月份入賬么?這種情況怎么處理比較好?謝謝
老師,交電費(fèi)需要計(jì)提嗎?比如11月的電費(fèi),12月1號(hào)交費(fèi)的,馬上取得發(fā)票,這筆付款業(yè)務(wù)應(yīng)該是記到12月份的,但是電費(fèi)的發(fā)生時(shí)間又是11月,賬務(wù)處理要怎么做比較好呢
老師您好,12月份簽署合同項(xiàng)目服務(wù),已經(jīng)完成,但客戶(hù)1月開(kāi)給我們發(fā)票,付款也在1月份,類(lèi)似這種情況可以在12月份進(jìn)行暫估成本嗎,謝謝
老師您好,22年7月一批配件已開(kāi)票入賬,10月份業(yè)務(wù)員和供應(yīng)商都糊涂了又開(kāi)了一次發(fā)票入賬,現(xiàn)在12月份才發(fā)現(xiàn),之前的都已經(jīng)入賬裝訂成冊(cè),請(qǐng)問(wèn)12月應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?謝謝
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢(xún)您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷(xiāo) 分錄怎么寫(xiě)
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢(xún)下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
收入。之前一直做其他應(yīng)收- A公司。12月的業(yè)務(wù),發(fā)票開(kāi)在1月,能在12月確認(rèn)收入么?
發(fā)票開(kāi)在1月份,我12月做借:其他應(yīng)收 貸:其他業(yè)務(wù)收入 行不行?
這樣子也是可以的,你1月開(kāi)票,一月報(bào)稅是可以的。