你好,這個大概就是5%的作用
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點(diǎn),現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點(diǎn)我們應(yīng)該收客戶多少錢?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項發(fā)票好些呢?
小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項增票對方收9%的稅點(diǎn),稅負(fù)是4%,我該收客戶多少稅點(diǎn)?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點(diǎn))。現(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項3個點(diǎn)不是6個點(diǎn)的差額
請教老師。 客戶購進(jìn)貨物的不含稅金額是70萬,另外客戶愿意給的稅點(diǎn),要求開具銷項發(fā)票,如果銷貨的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是1%, 那應(yīng)該一共從客戶那里收回多少金額?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個稅是老板墊付的這個怎么記賬現(xiàn)在有完稅憑證
建筑公司,接到一個項目,甲方要求給該項目現(xiàn)場干活的農(nóng)民工都購買意外傷害險,這筆費(fèi)用計入什么科目?可以稅前扣除嗎?
請問老師小規(guī)模10400繳納多少增值稅,是10400全按1個點(diǎn),還是超出的400按一個點(diǎn)
老師,居間服務(wù)費(fèi)指的是什么
老師 我們公司要買房,需要繳納什么稅
有1000多的進(jìn)貨沒開發(fā)票,我們銷售了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,很長時間才能來或者不開了都怎么處理
老師 像我們公司營業(yè)范圍有弱電工程的設(shè)計施工但是沒有資質(zhì),目前接到一個弱電工程,能正常做好那我們能開弱電工程的發(fā)票嗎?
你好老師,現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)不允許直接降價都通過什么形式降價呢?
老師您好,我們公司有簽訂一個技術(shù)服務(wù)合同,這個我是按買賣合同繳納印花稅的吧?
老師,你好,客戶退回產(chǎn)品報廢怎么入帳怎么報稅
老師,不是很明白。換個角度這個問題類似空開發(fā)票,收多少稅點(diǎn)合適。開出3萬票,稅負(fù)4%,就得納稅1200,進(jìn)項抵扣2700,差不多得花1900買進(jìn)項。然后城建稅80多,所得稅不考慮其他因素10%的話大概900。也就是1200+1900+80+900=4080,也就是13.6%,這樣的理解錯在哪?。恳恢睕]仔細(xì)考慮過這個問題,請老師指點(diǎn)指點(diǎn)。感謝。
你這個思路可以全部說一下嗎,說的不太清楚
老師,圖片上列出來,這樣有沒清楚點(diǎn)?
我認(rèn)為的是稅負(fù)4%只是針對增值稅,在你增值稅的基礎(chǔ)上算出來附加稅,然后和所得稅,這樣總的稅額除以收入,就是你大概收的百分比