你好,這個大概就是5%的作用

我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應(yīng)該收客戶多少錢?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點,計算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項發(fā)票好些還是按毛利點取進(jìn)項發(fā)票好些呢?
小微企業(yè)給客戶開不含稅金額3萬的增票,從供應(yīng)商那邊取得的進(jìn)項增票對方收9%的稅點,稅負(fù)是4%,我該收客戶多少稅點?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進(jìn)項3個點不是6個點的差額
請教老師。 客戶購進(jìn)貨物的不含稅金額是70萬,另外客戶愿意給的稅點,要求開具銷項發(fā)票,如果銷貨的企業(yè)增值稅稅負(fù)率是1%, 那應(yīng)該一共從客戶那里收回多少金額?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,不是很明白。換個角度這個問題類似空開發(fā)票,收多少稅點合適。開出3萬票,稅負(fù)4%,就得納稅1200,進(jìn)項抵扣2700,差不多得花1900買進(jìn)項。然后城建稅80多,所得稅不考慮其他因素10%的話大概900。也就是1200+1900+80+900=4080,也就是13.6%,這樣的理解錯在哪?。恳恢睕]仔細(xì)考慮過這個問題,請老師指點指點。感謝。
你這個思路可以全部說一下嗎,說的不太清楚
老師,圖片上列出來,這樣有沒清楚點?
我認(rèn)為的是稅負(fù)4%只是針對增值稅,在你增值稅的基礎(chǔ)上算出來附加稅,然后和所得稅,這樣總的稅額除以收入,就是你大概收的百分比