你好,是的,不用記原材料,這個月工資下月才題?
@汪老師,剛才忘記問一個問題了,我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車間的電費(制造費用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這樣就可以了吧
你好,老師,我們每個月都是下月預提當月的工資,這個月的第一筆收入是加工費我這個月就只記收入預提上學的工資可以嗎?因為原材料是委托方采購的。我是不是可以不用記原材料然后轉(zhuǎn)庫存商品這個步驟?
老師 打擾一下 實在是想不明白了請教你一下 不需要報稅,只需要作出利潤就可以 我遇到了一個問題, 我認為利潤=收入-成本-費用+上月剩余原材料盤點-本月剩余原材料盤點-本月庫存商品(生產(chǎn)完沒銷售) 我這樣做是否正確呢?與上一個會計做法不一樣 ,上一會計做法是收入-成本-費用+上月剩余原材料盤點+上月成品庫存-本月剩余原材料盤點-本月成品庫存 老板要求每月都分錢 哪個對呢
你好..比如我們的成本..是材料加上委托加工費..委托加工費是每個型號的產(chǎn)品的..但是材料分不清那個產(chǎn)品沒多少.每個月底的結(jié)轉(zhuǎn)成本都是領用的材料結(jié)轉(zhuǎn)和加工費組成的成本.. 這樣可以嗎..出庫單上面就沒有成本..
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
你好因為我們都是當月工資下個月預提發(fā)放,每個月都是這樣。我在這個月才有第一筆收入,之前都是記開辦費,那我這個月預提上月工資還是記開辦費,收到的加工費就直接記主營業(yè)務收入對吧?
對,收入直接確認,但你工資按照權(quán)責發(fā)生制應該是當月計提的
好的,謝謝老師,因為每個月工資表當月出不來,都是在次月才能給我。
這樣你一直保持這樣核算方式也可以的
好的,謝謝老師,
不客氣祝您學習愉快!