同學(xué)你好,收到勞務(wù)派遣發(fā)票后,先是掛帳-制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),然后再次結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去,
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專用發(fā)票,假設(shè)全是直接生產(chǎn)人員,是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅扣除后的全部金額計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開(kāi)具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付給所派遣員工的工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用3萬(wàn)元。開(kāi)具一張5%征收率差額開(kāi)票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計(jì)稅方式為:簡(jiǎn)易征收;即征即退為:)
我們公司是一般納稅人勞務(wù)派遣公司,有開(kāi)6%的全額發(fā)票,還有開(kāi)5%的差額發(fā)票,開(kāi)的租金水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以全額抵扣嗎?
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過(guò)300人還是不是小微企業(yè)
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢(qián)可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問(wèn)建筑工程承包合同、我去租來(lái)的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢(qián)可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬(wàn)塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒(méi)有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬(wàn)減出來(lái),要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購(gòu)買(mǎi)的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開(kāi)了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒(méi)有面積,也就是沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒(méi)計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)?,需要怎么確認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,還有,開(kāi)票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
收到供應(yīng)商退回多支付的貨款,怎么做分錄
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老師您好,差額征稅開(kāi)的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),這部分是計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呢?
同學(xué)你好 ,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)情況, 確定是生產(chǎn)人員,掛制造費(fèi)用,
了解,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,希望能幫到你,