一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?該怎么計(jì)提呢
如果需要繳納增值稅 增值稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提分錄怎么做呢
老師,您好,增值稅需要計(jì)提嗎
老師,房產(chǎn)稅需要計(jì)提嗎,該怎么計(jì)提呢?
老師好,上年未計(jì)提應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在計(jì)提需要說明原因,應(yīng)該怎么寫說明?
老師,上個(gè)月開了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請問下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策?。?/p>
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
不計(jì)提可以嗎?我之前一直都沒有計(jì)提
你好 可以的 你能做平了就可以
如果不計(jì)提,怎么樣才可以做平呢
你完整的分錄寫下來看看
就拿這個(gè)舉例: 11月份借:稅金及附加-城建稅383.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅383.77 12月份借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7675.3 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅383.77 稅金及附加-印花稅20 貸:銀行存款8079.07
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)收賬款可以以現(xiàn)金的形式收回嗎?有沒有金額限制呢?
有 實(shí)際做賬中一般在一萬
我收回的金額有點(diǎn)大,會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢
已經(jīng)回復(fù)了哈 有風(fēng)險(xiǎn) 涉及到虛增現(xiàn)金
公司借法人的現(xiàn)金長期在賬上掛著有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?要怎么處理呢
賬上沒錢的只能掛賬 沒有隱瞞收入沒風(fēng)險(xiǎn)
以現(xiàn)金的形式借法人的錢直接用于發(fā)放工資不經(jīng)過對公戶可以不
你好可以的 可以的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快。